乙方簽訂清包工的合同 采用簡(jiǎn)易征收的方式 由于甲方也是清包工 所以開(kāi)具普通發(fā)票就可以了? ?
老師,就是房地產(chǎn)企業(yè),要是甲供材料的,乙方也就是掙個(gè)人工,對(duì)方開(kāi)票,說(shuō)是可以按照簡(jiǎn)易征稅,我就是想問(wèn),乙方是能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)得稅率,也能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)得稅率不,然后甲乙方簽合同的時(shí)候,要給對(duì)方商量稅率,甲肯定希望能開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的,這樣進(jìn)項(xiàng)票抵扣的多,乙方肯定希望開(kāi)三個(gè)點(diǎn),因?yàn)槭┘坠?,他沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,這稅率施可商量的,是不
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年?duì)I業(yè)稅改增值稅之前簽的一個(gè)建筑合同,是3點(diǎn)的稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項(xiàng)目,做甲供合同,乙方也是開(kāi)3點(diǎn)的稅給甲方,問(wèn)題:1、請(qǐng)問(wèn)乙方要開(kāi)3點(diǎn)的稅要做什么手續(xù)才可以開(kāi)3點(diǎn)的稅,2、開(kāi)的是專票還是普票,3、如果是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?4、能把這里的來(lái)龍去脈幫我理一下嗎?
企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包,也有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì),合同約定簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具建筑勞務(wù)3%的增值稅普票或?qū)F苯o對(duì)方公司。 請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出的銷項(xiàng)稅額是否可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?
我公司為建筑公司一般納稅人,最近接了一個(gè)裝修工程,甲方要求甲供材合同,我公司給甲方開(kāi)的是3%的專票,一些輔材需要我公司自行購(gòu)買,想問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師:有點(diǎn)不太明白這個(gè)點(diǎn) 建筑業(yè)一般納稅 出的銷項(xiàng)3%的增值稅專用發(fā)票 取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不能抵扣嗎謝謝那我們簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)征工程合同給甲方也開(kāi)具的3%專用發(fā)票 甲方也是不能抵扣嗎
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
老師,你就回答了第2個(gè)問(wèn)題,還有1、3、4的問(wèn)題沒(méi)解答
清包工合同去稅務(wù)局備案? 開(kāi)普通發(fā)票的意思就是不能抵扣?