甲方開具增值稅專用發(fā)票,金額為44247.79元 稅額為5752.21 購買方:借:庫存商品44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21 貸:應(yīng)付賬款50000 第15天付款 借:應(yīng)付賬款50000 貸:銀行存款4950 0 財(cái)務(wù)費(fèi)用500 銷售方借:應(yīng)收賬款50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅銷項(xiàng)稅額5752.21 第15天收到貨款 借:銀行存款49500 財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸:應(yīng)收賬款50000
甲公司規(guī)定客戶購買10萬元以上的商品可給予商業(yè)折扣10%,20×8年3月2日,甲公司銷售一批商品給乙企業(yè),售價(jià)為20萬元,增值稅稅率16%,款項(xiàng)尚未收到,給予乙企業(yè)現(xiàn)金折扣條件為"2/10,1/20,N/30"(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),乙企業(yè)20×8年3月10日支付款項(xiàng)。?要求∶編制甲公司有關(guān)銷售產(chǎn)品和收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。?
甲企業(yè)銷售某產(chǎn)品,扣除商業(yè)折扣后的貸款總額為58500元(其中產(chǎn)品價(jià)款50000元,增值稅8500元)成本26000元。合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/20、N/30”.購貨方于20天內(nèi)付款,給予購貨方的折扣為1170元。要求:編制甲企業(yè)相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
2019年2月15日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)的預(yù)付貨款75000元。2月25日,甲企業(yè)按合同規(guī)定向乙企業(yè)發(fā)出商品,并開出增值稅專用發(fā)票,注明的貨款為160000元,增值稅額為20800元。該批商品的實(shí)際成本為128000元。3月5日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的剩余價(jià)款,金額為105800元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
2019年2月15日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)的預(yù)付貨款75000元。2月25日,甲企業(yè)按合同規(guī)定向乙企業(yè)發(fā)出商品,并開出增值稅專用發(fā)票,注明的貨款為160000元,增值稅額為20800元。該批商品的實(shí)際成本為128000元。3月5日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的剩余價(jià)款,金額為105800元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
(2019年)7月2日,甲企業(yè)購買乙企業(yè)一批商品并驗(yàn)收入庫,取得經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元,按照協(xié)議約定,甲企業(yè)在15天內(nèi)付款,可享受1%的現(xiàn)金折扣(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。不考慮其他因素,甲企業(yè)應(yīng)付賬款入賬金額為()元。A56000B55935C56500D50000
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?