在開的發(fā)票中體現(xiàn)贈品,意思是開折扣
老師 外購的商品贈送(不是買一贈一就是作為樣品純贈),會計分錄: 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 這樣處理對不對,如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈送是不是還要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入及成本?
老師,我們是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一般納稅人,外購的電子產(chǎn)品(有進(jìn)項發(fā)票)作為贈品和商品一起開在同一張專票上給客戶,分錄怎么寫?
中秋節(jié)贈送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報???
請問老師,公司購買的產(chǎn)品用于贈送客戶或者作為員工福利,都需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
老師,企業(yè)自己購買的產(chǎn)品作為贈品給客戶需要繳納稅費么,相當(dāng)于買一贈一
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機(jī)計入哪個會計科目的二級明細(xì)?金額不超5000
請問電子稅務(wù)局上企業(yè)信息里注冊資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計29萬,21萬對應(yīng)的增值稅是需要交的,請問普票的8萬對應(yīng)的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費用,領(lǐng)導(dǎo)說走成本,老師怎么走
請問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權(quán)委托給貨代。目前出口的保險發(fā)票,貨代只能給我們開成運費發(fā)票,請問這個有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險公司直接做保險,開保費發(fā)票,有必要嗎? 稅務(wù)如果問為什么保費要開成運費,我們怎么解釋呢?PS:我們要退稅的!
一下補(bǔ)報三年的房產(chǎn)稅是不是會扣很多信用等級評分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報增值稅跟內(nèi)銷一樣嗎?還是按跟平時出口退稅出口增值稅退免稅申報一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計提該部分收入對應(yīng)的城建稅和附加稅費?因為這部分也是不用交的。如果需要計提城建和附加稅費,又獲得減免,這些分錄怎么做?“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉(zhuǎn)到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是利潤表里的本年累計數(shù)沒有1-4月份的累計數(shù),只有當(dāng)月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調(diào)?
老師,是必須在發(fā)票中提現(xiàn)是么
老師,是必須在發(fā)票中提現(xiàn)是么
是的,必須在發(fā)票中體現(xiàn)的哈