你好,贈送客戶需要視同銷售,繳納增值稅.或者作為員工福利做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出.
請問自制產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工,自制產(chǎn)品贈送客戶,這兩種情況在企業(yè)所得稅都是要視同銷售的,請問匯算清繳的時候,我怎么處理申報表???
老師,請問公司購買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項抵扣:用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人
客戶購買公司會員一年,一年1萬元,公司做活動,買一年會員贈一年會員。按10000/1.06*0.06交增值稅對嗎?贈送的一年需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
請問老師,公司購買的產(chǎn)品用于贈送客戶或者作為員工福利,都需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)購買了酒贈送給客戶,回來公司報銷招待費。實際工作中,贈送給客戶的酒,會做視同銷售處理,申報繳納這筆增值稅嗎?
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會計小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時應(yīng)該開具配送費發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計提部分,記賬在24年1月 借管理費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項目合作分得的利潤,會計準(zhǔn)則制度下入什么會計科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
如果是自產(chǎn)產(chǎn)品贈送客戶或者作為員工福利呢
老師,購買的商品如果用于對外贈送就需要視同銷售繳納增值稅,如果是對內(nèi)員工福利,就需要做進(jìn)項進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出?
你好,都是自產(chǎn)的,,給員工福利或者對外損贈,都視同銷售
老師,那我購入的產(chǎn)品贈送客戶,或者用于員工福利,不抵扣進(jìn)項稅額,把稅金記入費用可以嗎?
你好,一般不那么那操作,要走進(jìn)項稅,你直接入費用,你的增值稅平臺這份發(fā)票一直會存在的