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老師,我們是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一般納稅人,外購的電子產(chǎn)品(有進項發(fā)票)作為贈品和商品一起開在同一張專票上給客戶,分錄怎么寫?

2021-07-19 17:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-19 17:44

你好 借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶9072 追問 2021-07-19 17:45

結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 17:46

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶9072 追問 2021-07-19 17:48

如果這個贈品是無償?shù)?,是不是計入銷售費用,進項稅額不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-19 17:53

贈品是無償?shù)?,視同銷售的

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快賬用戶9072 追問 2021-07-19 17:56

老師,那這個分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-19 17:56

借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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你好 借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-07-19
學(xué)員您好 購進彩電贈送客戶 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-07-14
你好這個買入 買入電視機,借庫存商品 進項稅額,貸應(yīng)付賬款,送客戶 ,借銷售費用 貸庫存商品 銷項稅額,
2021-07-14
你好,借營業(yè)外支出,捐贈支出。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2024-11-26
你有銷售的可以的,你現(xiàn)在先暫估就行。
2024-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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