你好 一般是季報了 合同金額*稅率?
16年計提印花稅分錄:借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。然后實際繳納的時候科目錄錯了,分錄是借:借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款。請問下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫?
2022年簽訂的借款合同如何繳納印花稅,特別是現(xiàn)在印花稅改革后如何申報,比如2022.4月發(fā)放貸款,應(yīng)在什么時候申報印花稅
對方開給我們建筑服務(wù)-工程服務(wù)增值稅專用發(fā)票,簽有合同,這種我應(yīng)該如何計?交印花稅話是按合同含稅價交印花稅嗎?交印花稅是若當月發(fā)生的就要在當月申報期內(nèi)交印花稅?還是按季度申報繳納印花稅?
老師,請問一下24年1月份簽訂的合同,印花稅是按次申報的,合同才交給財務(wù)室,那么我現(xiàn)在按次申報印花稅的時候,時間是不是得填2月,如果按照合同填1月的話是不是會有滯納金
企業(yè)在12月份不同的日期分別收到了5筆實收資本,現(xiàn)在如何申報印花稅?稅款所屬期寫什么時間?是分次分筆申報還是合并申報?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那就是說10月份在申報2022.4月以后到2022.9的借款合同印花稅,可以嗎
是的。是的,十月份申報就可以。