你好,現(xiàn)在寫1月沒關(guān)系的呀,現(xiàn)在是報1月的稅哈
請問老師,簽訂的一年合同,費用18000,在繳納印花稅時按18000一次性繳納,那個稅務(wù)所屬期是按照上個月的報?還是按照合同簽訂日期?
那如果是按照季度申報印花稅的話,有一份合同是6月簽3000元的,9月申報的時候,是不是要按三個月加起來9000元計稅,還是按照3000元計稅
老師,印花稅納稅按次申報,填了10月份了,費用已交如何補救?合同簽訂時間是7-9月份的合同
幾年前的建筑工程合同,9月份徹底結(jié)清尾款,這個合同甲方需要申報印花稅嗎?,申報的話日期寫到合同簽訂日期還是結(jié)尾款日期,是選擇按季度申報,還是按次申報,會不會有滯納金
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費,一個月結(jié)算一次,請問印花稅是每次開票的月份我都申報一次印花稅對嗎,因為合同中沒有確定的合同金額,只是簽了一場多少錢,簽多少年這樣
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費,請問這個服務(wù)費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個月做的未開票收入,這個重回,稅金會退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項目開工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項目開工時,甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒有收到預(yù)付款需要確認增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費申報表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費額度,可以增加可彌補虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務(wù)招待費支付其 賬載金額:我是填實際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動生產(chǎn)率和國有資產(chǎn)保值增值率怎么算
做銷售收入的憑證式借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-增值稅普通發(fā)票他這個是免稅的,稅率可以選0嗎還是其他的
但是印花稅是按此申報的,沒關(guān)系嗎
你好,實務(wù)很多按次申報的都是一年一次都很正常