交印花稅看簽訂的合同,合同是不含稅價(jià),就是按照不含稅價(jià)交印花稅,現(xiàn)在是按照季度來(lái)繳納印花稅的
老師您好,請(qǐng)教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂,但是這些都沒(méi)有申報(bào)印花稅,按理應(yīng)該發(fā)生業(yè)務(wù)期滿15日內(nèi)申報(bào),但是漏了申報(bào),我該按什么基數(shù)在下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)萬(wàn)分之三印花稅?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
你好,我們公司是種植專(zhuān)業(yè)合作社,我們跟一家公司簽訂的是給他們種植的協(xié)議,只管干活,現(xiàn)在印花稅改成按季申報(bào)了,之前他們繳納印花稅按的是購(gòu)銷(xiāo)合同交的,我覺(jué)得不對(duì),應(yīng)該按什么稅目交呢?這應(yīng)該屬于服務(wù)吧?
只要開(kāi)具發(fā)票,沒(méi)有合同的,都要按視同有合同交印花稅嗎,貨物買(mǎi)賣(mài)雙方都要按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)繳納印花稅,那像運(yùn)輸費(fèi)也是雙方按運(yùn)輸合同申報(bào)嗎,還有代理服務(wù)費(fèi)、代理報(bào)關(guān)費(fèi),餐飲費(fèi),勞務(wù)派遣費(fèi),這些呢應(yīng)該選擇哪個(gè)稅目申報(bào)
小規(guī)模納稅人印花以前是季報(bào),7.1后發(fā)現(xiàn)稅種認(rèn)定沒(méi)了印花這個(gè)項(xiàng),假如季度結(jié)束后要報(bào)印花,必須是在合同簽訂15日內(nèi)完成繳款,否則就要交滯納金,像這種情況,我們到底是按次還是按季申報(bào)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
現(xiàn)在交印花稅是無(wú)論什么合同,開(kāi)普票還是專(zhuān)票都是季報(bào)?像對(duì)方開(kāi)給我們建筑服務(wù)-工程服務(wù)專(zhuān)票(先開(kāi)預(yù)30%預(yù)付款發(fā)票),我是計(jì)入借在建工程-某某項(xiàng)目工程費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款?剩余工程款是對(duì)方開(kāi)過(guò)票后再掛賬?然后再安排付款?
印花稅按季、按年或者按次計(jì)征。實(shí)行按季、按年計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自季度、年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款;實(shí)行按次計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款。 但是在實(shí)務(wù)中,如果業(yè)務(wù)較多,也有按月交的
您好,同學(xué),您的理解是正確的
是計(jì)入借在建工程-某某項(xiàng)目工程費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 剩余工程款是對(duì)方開(kāi)過(guò)票后再掛賬 然后再安排付款
如果在稅局已經(jīng)核定過(guò)技術(shù)合同按季度申報(bào)繳納印花稅的,像購(gòu)銷(xiāo)(買(mǎi)賣(mài))合同、建筑工程合同是不是可以按已經(jīng)核定過(guò)的印花稅去按季度申報(bào)繳納印花稅呢?這三類(lèi)合同都是萬(wàn)分之三的稅率,如果公司還未經(jīng)營(yíng)期間,是否可以等有經(jīng)營(yíng)收入時(shí)再申報(bào)繳納印花稅?在建設(shè)期間可以按季度0申報(bào)印花稅呢?
是可以按已經(jīng)核定過(guò)的印花稅去按季度申報(bào)繳納印花稅
在建設(shè)期間可以按季度0申報(bào)印花稅
不是,是簽訂合同了就得季度申報(bào)印花稅的
計(jì)入借在建工程-某某項(xiàng)目工程費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 ,其中應(yīng)交稅費(fèi)-這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可否記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢?另外后期收到剩余款項(xiàng)的發(fā)票時(shí),若掛賬記入借:在建工程-某某項(xiàng)目工程費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-某某公司是吧?付款時(shí)借:應(yīng)付賬款-某某公司 貸:銀行存款,是這樣吧?
另外像這類(lèi)手續(xù)是不是原始憑證粘貼單經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、法人簽字,然后發(fā)票、合同、中標(biāo)通知書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、開(kāi)戶許可證復(fù)印件加蓋公章就可以吧?
計(jì)入借在建工程-某某項(xiàng)目工程費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 ,其中應(yīng)交稅費(fèi)-這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
上面的表述是正確的
在建工程下邊都可以計(jì)入什么費(fèi)用?工程結(jié)束后在建工程要轉(zhuǎn)入什么?
您好,同學(xué),你們是建造自己的廠房吧?
不是,是路面改造提升,全包給外邊建筑公司
那就不能計(jì)入在建工程,因?yàn)樵诮ㄗ詈筠D(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的
計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者工程施工-合同成本-直接成本/間接成本等當(dāng)中去
計(jì)入成本?這筆工程款金額不小,按招投標(biāo)手續(xù)辦的,屬于公司改擴(kuò)建工程中的一部分?jǐn)U建項(xiàng)目費(fèi)用。我不太明白,老師可否細(xì)講下
或者工程施工-合同成本-直接成本/間接成本等當(dāng)中去
我們不是建筑公司啊,老師,若計(jì)入工程施工不合適吧?
那你們屬于什么公司呢?
旅游置業(yè),我們?cè)诟臄U(kuò)建建設(shè)期間,這是其中的一項(xiàng)路面提升改造工程施工費(fèi)用,全包給外邊建筑公司,像這種情況計(jì)入啥科目合適呢?
您好,同學(xué),那就是您自己公司的改擴(kuò)建對(duì)吧
是我們自己公司改擴(kuò)建
那就在建工程,完工計(jì)入固定資產(chǎn)