您好,信息是會帶出來的,只填收入就可以了
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進(jìn)行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
老師你好,我個體工商戶首次申報生產(chǎn)經(jīng)營所得,法人個人信息是需要自己添加,還是會自動帶出來,我們只用填收入成本就可以了?
你好,老師,我想請問下,這個就是個體戶,開飯店的,他是有經(jīng)營者的,然后也報經(jīng)營所得,按季度報的,那我想請問下,這樣的個體戶報了經(jīng)營所得,是不是還要報經(jīng)營者個人的個人所得稅呀,我都沒報不要緊吧,我只報了經(jīng)營所得,也沒有做記賬憑證,自己填了個收入和成本進(jìn)去就是,反正是小飯店,我沒有太在意
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
合同里面承租方的開戶行和賬號寫錯了要重新做合同嗎?可以在原合同上標(biāo)注一下嗎
我這個一般納稅人做電商平臺 然后7-9月的平臺有數(shù)據(jù)但我沒有票開進(jìn)來 那我現(xiàn)在這數(shù)據(jù)可以先不報嗎
老師我們項目上 給三個人付款 我們老板讓三個人找人以發(fā)工資的形式給付款 三個人各提供各的工資表 我以三個人的提供的工資表入賬 呢 還是所有人必須做到一起才行
老師,核定征收的個體戶,季度申報個稅時怎么申報
小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)的余額,就是下個月應(yīng)該繳納的稅費(fèi),但是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了,下個月繳納的時候金額對不上,應(yīng)該怎么處理呢?是在下個月做賬的時候補(bǔ)計提嗎?
老師:季度含稅收入:5萬,開票價稅分離后,開票金額:4950.50元,稅額:495.05. 增值稅申報時,免稅銷售額是按3%計算,就是銷售收入為:5萬/1.03=48543.69元,免稅額為:1456.31元。那我計提增值稅怎么處理呢?
老師,售賣車產(chǎn)生的損失在3季度所得稅申報里是不是填入資產(chǎn)損失?
老師,我們是園林綠化公司,前面買綠植和人工我做了成本-工程施工… 現(xiàn)在開了工程票給客戶,我做了收入,要當(dāng)月結(jié)算成本嗎?怎么做,成本結(jié)轉(zhuǎn)
你好,請問10月報稅的時候,9月份的社保公積金需要計提嗎?按不計提的報表申報可以嗎?新手季度報稅不太確定,求指教
工資按收付實現(xiàn)制做賬,未計提?,F(xiàn)在要正常做賬,請問現(xiàn)在調(diào)到未分配利潤還是,年底12月再調(diào)整,還是匯算清繳時在匯算表中填寫。但是還是要調(diào)賬啊,請問如何操作