營業(yè)外收入在你的成本費用里面填寫負(fù)數(shù)。
老師. 我們企業(yè)季度申報所得稅報表,我們只有營業(yè)收入和管理費用還有財務(wù)費用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個營業(yè)外收入,在填報表的時候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費用和財務(wù)費用是填在營業(yè)成本里嗎?
老師,我想問下,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時,表格中的營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是就是指主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本。利潤總額就填利潤表中的利潤總額,是這樣嗎?還是成本要加上期間費用營業(yè)外支出那些
老師,請教一個問題。我這個季度只有財務(wù)費用-利息收入。那企業(yè)所得稅申報表。我是不是只要在利潤總額這里填135.48,不用把財務(wù)費用填再營業(yè)成本吧?老師這是我的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表。
老師,個人獨資企業(yè),申報企業(yè)經(jīng)營所得稅,成本費用是否等于利潤表的,營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務(wù)費用,有營業(yè)外收入是否需要計入收入總額?有營業(yè)外支出,是否需要計入成本費用內(nèi)?這是我根據(jù)我的利潤表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因為發(fā)現(xiàn)我的利潤表的利潤總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤總額的數(shù)對不上,不確定對不對.
老師你好,咨詢一下,我們是個體戶,在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時,表里只有收入總額、成本費用、利潤總額這三項,我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報,這個營業(yè)收入填哪里呀,如果不填營業(yè)外收入,利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣,我想把利潤總額改一下還改不了,這怎么辦
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?