您好,個(gè)體戶報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得就可以了的
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定征收,按照收入的5 %征收個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。這個(gè)老板要我做賬,我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆不??還有就是每個(gè)季度計(jì)提所得稅就行了吧。
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 沒有稅盤沒有uk不開票,逾期申報(bào)了幾年,18年到現(xiàn)在,但是核了定期定額的 這種不開票的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅也是要罰款的嘛?我們不開票的個(gè)體戶 也要罰款個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的嘛?
老師,我們是個(gè)體戶核定征收,上季度沒開票,報(bào)的無(wú)票收入,也交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;這個(gè)季度開完了上季度申報(bào)的無(wú)票收入的票,然后再開本季度的票,請(qǐng)問這個(gè)季度交報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋報(bào)?本季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋算?謝謝老師!
老師你好,我就想咨詢一下那個(gè),我是自己開店的,但是我們要報(bào)那個(gè)季度的個(gè)人所得稅,我們個(gè)人所得稅季度的是,那個(gè)APP,然后扣繳單,然后是場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)里面有個(gè)預(yù)繳年度的稅,然后它里面有個(gè)收入成本這些,我想麻煩一下,這個(gè)是怎么填?是按照實(shí)際的填還是,有什么其他的填法,因?yàn)槲蚁氲玫揭粋€(gè)零報(bào)稅。
你好,老師,我想請(qǐng)問下,這個(gè)就是個(gè)體戶,開飯店的,他是有經(jīng)營(yíng)者的,然后也報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,按季度報(bào)的,那我想請(qǐng)問下,這樣的個(gè)體戶報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,是不是還要報(bào)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的個(gè)人所得稅呀,我都沒報(bào)不要緊吧,我只報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,也沒有做記賬憑證,自己填了個(gè)收入和成本進(jìn)去就是,反正是小飯店,我沒有太在意
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票時(shí)本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
我都是自己填了個(gè)數(shù)字就是,也沒有做賬沒有關(guān)系吧
是的,這個(gè)是沒有關(guān)系的。
為什么不需要報(bào)個(gè)人所得稅呢,理論上不是要查賬征收個(gè)體戶嗎,然后查帳征收不就是有收入,成本嗎,報(bào)了個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)者的成本才可以稅前抵扣呀,我哪里理解錯(cuò)了
你上面不是說(shuō)報(bào)了個(gè)人所得稅了嗎
我是說(shuō)報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,沒有報(bào)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人(也就是個(gè)體戶老板個(gè)人屬于經(jīng)營(yíng)者),這個(gè)我沒有報(bào)個(gè)人所得稅,我很糾結(jié),2022年我一年都沒報(bào)老板個(gè)人的個(gè)人所得稅,但是我報(bào)了個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,理論上書上是說(shuō)要報(bào)的好像,您這里說(shuō)可以不用報(bào),我就糊涂了
不用申報(bào)針對(duì)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)體戶已經(jīng)申報(bào)了
那經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的工資怎么扣除呢,依據(jù)是什么呢
工資在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候每個(gè)月可以固定減去5000元
您的意思是經(jīng)營(yíng)所得可以固定扣除5000,還有專項(xiàng)附加扣除還有社保是吧
專項(xiàng)附加扣除可以,但是社保這些不行
剛剛理解了扣除5000,現(xiàn)在再次蒙圈,為啥呀,我們?cè)诠緢?bào)個(gè)人的個(gè)稅都可以扣除自己交的社保
就是養(yǎng)老保險(xiǎn)這些呀
國(guó)家不是允許的嗎
公司性質(zhì)的可以,但是個(gè)體戶老板自己都工資和社保公積金都不能扣除
我覺得老師很專業(yè),我想再加個(gè)問題,我們公司是智豪瀝青,然后對(duì)方周茂生代開了發(fā)票,還有周茂生個(gè)人交的稅費(fèi),我們公司付了2張的錢都付了,我的第一個(gè)問題是,這樣的2張票的合計(jì)金額都我們公司都付給周茂生了,那么我們公司針對(duì)這個(gè)2張票合計(jì)金額的都可以作為我們公司的所得稅前扣除嗎,第二個(gè)問題是,周茂生這個(gè)人自己交的稅都要我們公司承擔(dān),那這個(gè)發(fā)票備注里的個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,客戶肯定不愿意就下來(lái)呀,我就是想問稅務(wù)局開票的時(shí)候不扣掉,我們公司也沒有辦法就下來(lái),客戶不讓呀,那么我們公司的做法是干脆不代扣代繳了,這樣做有可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
麻煩老師了,我覺得您很專業(yè)就想多問了,麻煩您了
第三個(gè)問題是怎么勞務(wù)費(fèi)-運(yùn)輸費(fèi)就屬于增值稅里的咨詢服務(wù)了,我覺得不搭邊呀,這個(gè)是稅務(wù)局想怎么類目就什么類目的嗎,這個(gè)咨詢服務(wù)的依據(jù)是什么,怎么就是咨詢服務(wù)了呢,第四個(gè)問題我們公司把一些高報(bào)酬的個(gè)人所得稅公司給承擔(dān)了,那么公司這個(gè)承擔(dān)的費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎?如果不可以是不是就做借,營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款呀,老師馬上問題的次數(shù)結(jié)束了,請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)好嗎?感激不盡
第一你們公司承擔(dān)的費(fèi)用不能稅前扣除,因?yàn)楸旧聿皇悄銈児緫?yīng)該承擔(dān)的,第二你們公司有代扣代繳個(gè)稅義務(wù)
就是我拍給你的周茂生的那個(gè)我們承擔(dān)了,和個(gè)稅我們承擔(dān)了,這2個(gè)都不能所得稅前扣除嗎,是嗎??2個(gè)都不能扣除是嗎??,還有我們公司一直沒有代扣代繳過勞務(wù)費(fèi),別人不讓扣下來(lái)呀,這樣稅務(wù)局能查到嗎,有那么好查嗎,查到我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎??
第一稅務(wù)局代開的發(fā)票是沒問題的,畢竟是稅務(wù)開的
第二代開發(fā)票的稅費(fèi)肯定不能稅前扣除的
第三稅務(wù)查到的話,會(huì)讓你們補(bǔ)稅和罰款的