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你好,老師,我想請(qǐng)問下,這個(gè)就是個(gè)體戶,開飯店的,他是有經(jīng)營(yíng)者的,然后也報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,按季度報(bào)的,那我想請(qǐng)問下,這樣的個(gè)體戶報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,是不是還要報(bào)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的個(gè)人所得稅呀,我都沒報(bào)不要緊吧,我只報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,也沒有做記賬憑證,自己填了個(gè)收入和成本進(jìn)去就是,反正是小飯店,我沒有太在意

2023-01-13 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 22:04

您好,個(gè)體戶報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得就可以了的

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 22:08

我都是自己填了個(gè)數(shù)字就是,也沒有做賬沒有關(guān)系吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:10

是的,這個(gè)是沒有關(guān)系的。

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 22:15

為什么不需要報(bào)個(gè)人所得稅呢,理論上不是要查賬征收個(gè)體戶嗎,然后查帳征收不就是有收入,成本嗎,報(bào)了個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)者的成本才可以稅前抵扣呀,我哪里理解錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:18

你上面不是說(shuō)報(bào)了個(gè)人所得稅了嗎

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 22:45

我是說(shuō)報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得,沒有報(bào)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人(也就是個(gè)體戶老板個(gè)人屬于經(jīng)營(yíng)者),這個(gè)我沒有報(bào)個(gè)人所得稅,我很糾結(jié),2022年我一年都沒報(bào)老板個(gè)人的個(gè)人所得稅,但是我報(bào)了個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,理論上書上是說(shuō)要報(bào)的好像,您這里說(shuō)可以不用報(bào),我就糊涂了

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:47

不用申報(bào)針對(duì)經(jīng)營(yíng)者個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)體戶已經(jīng)申報(bào)了

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 22:50

那經(jīng)營(yíng)者個(gè)人的工資怎么扣除呢,依據(jù)是什么呢

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:51

工資在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候每個(gè)月可以固定減去5000元

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 22:55

您的意思是經(jīng)營(yíng)所得可以固定扣除5000,還有專項(xiàng)附加扣除還有社保是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:56

專項(xiàng)附加扣除可以,但是社保這些不行

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:01

剛剛理解了扣除5000,現(xiàn)在再次蒙圈,為啥呀,我們?cè)诠緢?bào)個(gè)人的個(gè)稅都可以扣除自己交的社保

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:01

就是養(yǎng)老保險(xiǎn)這些呀

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:01

國(guó)家不是允許的嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 23:01

公司性質(zhì)的可以,但是個(gè)體戶老板自己都工資和社保公積金都不能扣除

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:09

我覺得老師很專業(yè),我想再加個(gè)問題,我們公司是智豪瀝青,然后對(duì)方周茂生代開了發(fā)票,還有周茂生個(gè)人交的稅費(fèi),我們公司付了2張的錢都付了,我的第一個(gè)問題是,這樣的2張票的合計(jì)金額都我們公司都付給周茂生了,那么我們公司針對(duì)這個(gè)2張票合計(jì)金額的都可以作為我們公司的所得稅前扣除嗎,第二個(gè)問題是,周茂生這個(gè)人自己交的稅都要我們公司承擔(dān),那這個(gè)發(fā)票備注里的個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,客戶肯定不愿意就下來(lái)呀,我就是想問稅務(wù)局開票的時(shí)候不扣掉,我們公司也沒有辦法就下來(lái),客戶不讓呀,那么我們公司的做法是干脆不代扣代繳了,這樣做有可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

我覺得老師很專業(yè),我想再加個(gè)問題,我們公司是智豪瀝青,然后對(duì)方周茂生代開了發(fā)票,還有周茂生個(gè)人交的稅費(fèi),我們公司付了2張的錢都付了,我的第一個(gè)問題是,這樣的2張票的合計(jì)金額都我們公司都付給周茂生了,那么我們公司針對(duì)這個(gè)2張票合計(jì)金額的都可以作為我們公司的所得稅前扣除嗎,第二個(gè)問題是,周茂生這個(gè)人自己交的稅都要我們公司承擔(dān),那這個(gè)發(fā)票備注里的個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,客戶肯定不愿意就下來(lái)呀,我就是想問稅務(wù)局開票的時(shí)候不扣掉,我們公司也沒有辦法就下來(lái),客戶不讓呀,那么我們公司的做法是干脆不代扣代繳了,這樣做有可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我覺得老師很專業(yè),我想再加個(gè)問題,我們公司是智豪瀝青,然后對(duì)方周茂生代開了發(fā)票,還有周茂生個(gè)人交的稅費(fèi),我們公司付了2張的錢都付了,我的第一個(gè)問題是,這樣的2張票的合計(jì)金額都我們公司都付給周茂生了,那么我們公司針對(duì)這個(gè)2張票合計(jì)金額的都可以作為我們公司的所得稅前扣除嗎,第二個(gè)問題是,周茂生這個(gè)人自己交的稅都要我們公司承擔(dān),那這個(gè)發(fā)票備注里的個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,客戶肯定不愿意就下來(lái)呀,我就是想問稅務(wù)局開票的時(shí)候不扣掉,我們公司也沒有辦法就下來(lái),客戶不讓呀,那么我們公司的做法是干脆不代扣代繳了,這樣做有可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:10

麻煩老師了,我覺得您很專業(yè)就想多問了,麻煩您了

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:15

第三個(gè)問題是怎么勞務(wù)費(fèi)-運(yùn)輸費(fèi)就屬于增值稅里的咨詢服務(wù)了,我覺得不搭邊呀,這個(gè)是稅務(wù)局想怎么類目就什么類目的嗎,這個(gè)咨詢服務(wù)的依據(jù)是什么,怎么就是咨詢服務(wù)了呢,第四個(gè)問題我們公司把一些高報(bào)酬的個(gè)人所得稅公司給承擔(dān)了,那么公司這個(gè)承擔(dān)的費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎?如果不可以是不是就做借,營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款呀,老師馬上問題的次數(shù)結(jié)束了,請(qǐng)老師詳細(xì)點(diǎn)好嗎?感激不盡

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齊紅老師 解答 2023-01-13 23:21

第一你們公司承擔(dān)的費(fèi)用不能稅前扣除,因?yàn)楸旧聿皇悄銈児緫?yīng)該承擔(dān)的,第二你們公司有代扣代繳個(gè)稅義務(wù)

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快賬用戶7216 追問 2023-01-13 23:52

就是我拍給你的周茂生的那個(gè)我們承擔(dān)了,和個(gè)稅我們承擔(dān)了,這2個(gè)都不能所得稅前扣除嗎,是嗎??2個(gè)都不能扣除是嗎??,還有我們公司一直沒有代扣代繳過勞務(wù)費(fèi),別人不讓扣下來(lái)呀,這樣稅務(wù)局能查到嗎,有那么好查嗎,查到我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎??

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齊紅老師 解答 2023-01-14 06:51

第一稅務(wù)局代開的發(fā)票是沒問題的,畢竟是稅務(wù)開的

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齊紅老師 解答 2023-01-14 06:52

第二代開發(fā)票的稅費(fèi)肯定不能稅前扣除的

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齊紅老師 解答 2023-01-14 06:53

第三稅務(wù)查到的話,會(huì)讓你們補(bǔ)稅和罰款的

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您好,個(gè)體戶報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得就可以了的
2023-01-13
可以做賬的,不允許抵扣所得稅的。
2021-12-21
好,可以轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上的,咱不少報(bào)收入就沒問題。
2024-02-21
你好? ?本季度的收入超過上季度的無(wú)票沒
2022-04-19
對(duì)于個(gè)體工商戶來(lái)說(shuō),每個(gè)季度需要報(bào)告經(jīng)營(yíng)所得并繳納相應(yīng)的稅款,這是按照季度進(jìn)行預(yù)繳的方式。到了年底,確實(shí)需要進(jìn)行一次年度的匯算清繳。 在年底的匯算清繳中,稅率是根據(jù)您整年的經(jīng)營(yíng)所得額來(lái)確定的。具體的稅率是根據(jù)應(yīng)納稅所得額(即每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額)來(lái)適用超額累進(jìn)稅率的。這意味著,如果您的全年經(jīng)營(yíng)所得額較高,適用的稅率也會(huì)相應(yīng)提高。 與此相對(duì)的是,每個(gè)季度預(yù)繳的稅款是基于當(dāng)季的經(jīng)營(yíng)所得額和當(dāng)時(shí)的稅率來(lái)計(jì)算的。由于每個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)情況可能有所不同,因此每個(gè)季度的預(yù)繳稅款也會(huì)有所差異。 在年底的匯算清繳中,會(huì)將全年預(yù)繳的稅款與按照全年經(jīng)營(yíng)所得額計(jì)算出的應(yīng)繳稅款進(jìn)行比對(duì)。如果預(yù)繳稅款少于應(yīng)繳稅款,則需要補(bǔ)繳差額;如果預(yù)繳稅款多于應(yīng)繳稅款,則可以獲得退稅。 因此,個(gè)體工商戶在年底進(jìn)行匯算清繳時(shí),是根據(jù)全年經(jīng)營(yíng)所得額來(lái)確定稅率的,并據(jù)此計(jì)算應(yīng)繳稅款。每個(gè)季度的預(yù)繳稅款只是預(yù)估和分期繳納的方式,最終還需以年底的匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn)。
2024-03-11
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