同學(xué)你好 這個計入管理費(fèi)用
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務(wù)行業(yè),會會員卡預(yù)售的,客人一定要求我們要開票,我們的實(shí)際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因?yàn)閷?shí)際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費(fèi)的。這種賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師 我給您舉個例子 比如我們這個月客戶消耗了100萬 我們開了80萬信息服務(wù)費(fèi) 20萬廣告發(fā)布費(fèi) 我們在上游那消耗了80萬 上游給我們開票70萬廣告發(fā)布費(fèi) 10萬信息服務(wù)費(fèi) 對于文化稅來說 計稅依據(jù)是(20-70)這不合理吧?是不是要讓上游給我們改發(fā)票內(nèi)容???其實(shí)我們都是一種業(yè)務(wù) 只是有的客戶要信息服務(wù)費(fèi) 有的客戶要廣告發(fā)布費(fèi)
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費(fèi)用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計入哪里?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費(fèi)了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費(fèi),我們續(xù)費(fèi)還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費(fèi)金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應(yīng)商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務(wù)怎么處理呢
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們簽了一個合同,但是他們要求我們每一次的運(yùn)營消耗都要附上發(fā)票,但是我們讓別人給我們提供服務(wù)的時候,她開的票里面包含了服務(wù)費(fèi)這項(xiàng)在里面一起開了,那這個我要怎么處理給運(yùn)營消耗上呢?因?yàn)榻痤~對不上。
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?