你好 ;你們 進(jìn)項(xiàng)開票不合理的。 要么就是你發(fā)生了成本 ;對(duì)方?jīng)]有及時(shí)開票。 所以 你就沒有做成本減去。而是等著發(fā)票來了 才做的成本 處理 。
老師你好,廣告服務(wù)的公司,進(jìn)項(xiàng)票收到的是廣告服務(wù),銷項(xiàng)開出去的是信息服務(wù)費(fèi),我們開出去的信息服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)可不可以作為廣告服務(wù)的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費(fèi)的差作為文化事業(yè)稅的算稅標(biāo)準(zhǔn),比如7月份我開的是5萬信息服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我取得的是廣告發(fā)布費(fèi)3萬的進(jìn)項(xiàng)和信息服務(wù)費(fèi)1萬的進(jìn)項(xiàng),文化事業(yè)建設(shè)稅=5-3-1=1×3%=0.03對(duì)嗎?就是說進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的開票項(xiàng)目不一致,業(yè)務(wù)內(nèi)容是相同的都是廣告服務(wù)方面的,就可以進(jìn)行文化事業(yè)建設(shè)稅的收入支出抵減嘛?
老師 我給您舉個(gè)例子 比如我們這個(gè)月客戶消耗了100萬 我們開了80萬信息服務(wù)費(fèi) 20萬廣告發(fā)布費(fèi) 我們?cè)谏嫌文窍牧?0萬 上游給我們開票70萬廣告發(fā)布費(fèi) 10萬信息服務(wù)費(fèi) 對(duì)于文化稅來說 計(jì)稅依據(jù)是(20-70)這不合理吧?是不是要讓上游給我們改發(fā)票內(nèi)容?。科鋵?shí)我們都是一種業(yè)務(wù) 只是有的客戶要信息服務(wù)費(fèi) 有的客戶要廣告發(fā)布費(fèi)
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師我們是一家小規(guī)模納稅人,從事廣告行業(yè)。目前租了一個(gè)事業(yè)單位的位置發(fā)布廣告,事業(yè)單位想讓他們收入有所提高,就要求我們公司做了廣告業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)給他們。例A公司跟我們公司做了50萬廣告費(fèi),錢也收到了。我們也開了票。事業(yè)單位就想我們收的50萬轉(zhuǎn)給他們,讓他們收入增高,完了再付40萬給我們單位??鄣?0萬充當(dāng)租賃費(fèi)用。這樣他們收入增高,但是我們變相的收入也增高了吧,開給客戶50萬,再開給事業(yè)單位40萬。這樣算增值稅是不是就要按照50+40核算?文化事業(yè)費(fèi)如何算?
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財(cái)稅公司做賬,但是沒有轉(zhuǎn)過錢給報(bào)銷人。現(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個(gè)款給個(gè)人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個(gè)體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請(qǐng)問發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?
老師 我們都收到了發(fā)票 你看總收入和成本 是沒問題的 就是有的客戶他就要信息服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 很少客戶要開廣告發(fā)布費(fèi) 但是我們的上游幾乎全都給我們開了廣告發(fā)布費(fèi) 我們就一種業(yè)務(wù)
你好 ;? 那這些也是成本的 。? ?既然開票了? 你文化稅不可能是 負(fù)數(shù)的。 這樣 報(bào)稅務(wù)局肯定找你??
我申報(bào)的時(shí)候 沒有減掉上游給我們開的這么多 我按我們開出去的含稅金額申報(bào)的
我想以后讓上游給我們開信息服務(wù)費(fèi)的發(fā)票
你好 ; 那你就及時(shí)讓上家給你開廣告服務(wù)的發(fā)票給你 。 開其他內(nèi)容會(huì)影響減去成本的??
我的上家開廣告服務(wù)太多了 應(yīng)該改成信息服務(wù)費(fèi)才對(duì)得上啊
你好 ; 你們實(shí)際上家給你提供的什么 。 你信息服務(wù)費(fèi) 大類是什么? ?
信息技術(shù)服務(wù) 我們是信息流廣告行業(yè) 所以廣告發(fā)布和信息技術(shù)都是可以的
?你好 ;? 信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的大類是信息技術(shù) ;這個(gè)就不屬于廣告成本的哦? 。 你們要開廣告服務(wù)大類 才行? ?
哦哦 我想著讓上游給我們開票 改成信息服務(wù)費(fèi) 不是廣告發(fā)布費(fèi)太多了嗎?
?你好 ;? ?是的。? 正常開。 你的主要成本 你怕啥。 你還怕人家開 同一個(gè)大類有問題 。?
那今年我沒減掉廣告成本就算了 減掉的話 不得了了 全是負(fù)數(shù)了
?你好 ;? 你自己去檢查你的賬務(wù)處理 。? ? 你? 正常不可能是成本都大于收入的;? 哪怕是整體收入大于了成本 。 說明你自己核算的金額不對(duì)??
我們收入沒有大于成本 只不過是上游給我們開票 這個(gè)廣告發(fā)布費(fèi)應(yīng)該改成服務(wù)費(fèi)
?你好 ;? ? ? ?那你就改下就行了。 不用那么糾結(jié) ;? 你的思路就是 記得 收入減去成本來報(bào) 。 而不是糾結(jié)發(fā)票 。 發(fā)票是 應(yīng)該開什么 類型 內(nèi)容就據(jù)實(shí)開? ;? ? ? 記得廣告成本 才能減去就行了。? ?
嗯嗯 是的 謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你;? 你 看看你思路清晰點(diǎn)沒有 ;?
嗯 清晰了 是這樣的
?沒事的; 希望能幫到你;? 清晰了就好? ?