需要有發(fā)票記賬聯(lián)
老師,你好,問一下。認(rèn)證發(fā)票是不是直接在電子稅務(wù)局里面的綜合服務(wù)平臺(tái)里面的抵扣勾選里面點(diǎn)發(fā)票抵扣勾選啊還是別的,抵扣勾選里面有好幾項(xiàng),分別是發(fā)票抵扣勾選.發(fā)票不抵扣勾選等,我公司現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,但是現(xiàn)在不抵扣以后年度再抵扣,是要點(diǎn)哪個(gè)選項(xiàng)。
老師問下,這月買了汽車做待認(rèn)證抵扣,這個(gè)發(fā)票要不要附下面,還是等認(rèn)證后在附后面。下月要計(jì)提嗎?還是等抵扣了在計(jì)提
老師,請(qǐng)問下, 如果我們3月采購一批汽車,付了款也收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,但是這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3月沒抵扣用掉,是不是發(fā)票聯(lián)還是附在憑證后面, 只是抵扣聯(lián)留著等到抵扣月份再使用,是這樣操作嗎
老師,請(qǐng)問每個(gè)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票要不要單獨(dú)裝訂,還是直接附在憑證后面就好
老師,我這個(gè)月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我在8月份抵扣了轉(zhuǎn)出,那我的抵扣聯(lián)是放在7月待認(rèn)證后面,還是實(shí)際8月抵扣月后面?
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行?。?/p>
上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
認(rèn)證之后就沒有原始憑證了。
沒看明白
你好,你做了帶認(rèn)證,這個(gè)需要有發(fā)票的記賬聯(lián),這個(gè)沒有看懂嗎?
發(fā)票拿到了,是不想認(rèn)證
對(duì)的,是的,但是你正常做賬的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面我知道的,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,待銀行放款,然后你的這個(gè)原始憑證就是記賬聯(lián)。
你意思是做了這分錄下面就附待認(rèn)證抵扣聯(lián)是吧,等以后認(rèn)證了下面就不附了是嗎?
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。