月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師2月份我的銷項稅額小于進項稅額,那我做2月賬務處理時還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進項稅額是1410.62.銷項稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
老師,9月份銷項稅額2萬,進項稅額3萬,進項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2607.68這是9月增值稅稅進項留抵稅額,這個我怎么寫分錄呢
,老師,請問我上月賬上未抵扣進項10萬,本月設備開票銷項稅額20萬,軟件開票銷項稅額9萬,本月進項稅額15萬,計算后設備可抵扣的進項稅9萬,軟件可抵扣的進項稅6萬,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫? 老師,帶上數(shù)據(jù)幫忙寫下分錄
老師:我們6月轉(zhuǎn)的一般納稅人。銷項稅額10768.57,進項稅額16836.79,我的進項稅額全部勾選抵扣不呢?不勾選完,分錄怎么寫
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對公的款,朋友成立個體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個體戶,會有那樣的風險?
合伙企業(yè)分紅的會計分錄
一般納稅人注銷的時候庫存過大,需要按庫存金額的13個點繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計提工資、社保及發(fā)放的會計分錄
我們出口報關FOB價,客戶把國際段的運費打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
請問老師,我們做樂器培訓,有收據(jù)確定的收入,通過付款碼付款到公司賬上的收入會被銀行扣除手續(xù)費,不去6000的收入,有18元的手續(xù)費,到對公賬戶就是5982,那我們是用6000確認收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費用怎么進行會計處理?會計分錄,一般納稅人
贈送的軟件可以長期使用嗎
這個月申報小規(guī)模納稅人的時候提示需要將減征和免征的增值稅計入營業(yè)外收入,我們原來都是按1%的稅做的收入和增值稅。現(xiàn)在另外2%的減免增值稅應該怎么做賬務處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
但是按照這樣算我應該交26170.25但是我申報了上面顯示我只用交16639.78,這個應該怎么弄呢
應該是抵扣了上月留底稅的,要減去的