你好,抵扣聯(lián)。它是和你的抵扣清單一塊裝訂的,8月份。
老師8月份開的材料發(fā)票是專票,我可以用到7月份成本里面嗎?認(rèn)證就留到下個(gè)月認(rèn)證,做待認(rèn)證科目去,記賬聯(lián)就放到7月憑證后面,不做材料暫估科目了,可以不?因?yàn)楣こ炭钍?月開出的,我們是開票做收入的,沒(méi)有用工程結(jié)算這個(gè)科目的。
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個(gè)成本票我7月記賬直接按照價(jià)稅合計(jì)的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師,我這個(gè)月7月到的材料專票入賬了,但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我在8月份抵扣了轉(zhuǎn)出,那我的抵扣聯(lián)是放在7月待認(rèn)證后面,還是實(shí)際8月抵扣月后面?
國(guó)有資本總量數(shù)據(jù)是取會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)希望您能幫我說(shuō)具體一點(diǎn)謝謝
國(guó)有資本總量數(shù)據(jù)是取會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)希望您能幫我說(shuō)具體一點(diǎn)謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們法人工資一直都是按5200申報(bào),現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤(rùn)最后交了所得稅法人再提取利潤(rùn)的話還要交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)工資未達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有和風(fēng)險(xiǎn)?
國(guó)有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國(guó)有資本保值增值率計(jì)算公式是什么
上年未計(jì)提所得稅,第二年匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
個(gè)稅 年收入不超12萬(wàn) 匯算清繳 顯示需要補(bǔ)交稅費(fèi)超400塊錢 可以免申報(bào)嗎
老師,您好!我接了一家賬,沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì),連賬都沒(méi)有的,只有資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表,并且折舊金額年初和年末一樣,像這種的怎么辦呢,弄的我現(xiàn)在年報(bào)都沒(méi)辦法報(bào)么
老師,那個(gè)辦公軟件折舊4月沒(méi)計(jì)提,可以在5月計(jì)提兩個(gè)月的嗎?在摘要上寫4-5月的計(jì)提折舊
那入賬時(shí)就用發(fā)票聯(lián),這個(gè)后面也有發(fā)票。
你好,七月份把這個(gè)發(fā)票放到七月份的