借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
老師2月份我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,那我做2月賬務(wù)處理時(shí)還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫(xiě)呢。我的進(jìn)項(xiàng)稅額是1410.62.銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
老師,9月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
老師我本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
老師,我想問(wèn)下,我們12月銷(xiāo)項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅也是100。我們分錄分別貸方銷(xiāo)項(xiàng)稅100,借方進(jìn)項(xiàng)稅100,銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
老師,我們銷(xiāo)售稅額58000,進(jìn)項(xiàng)稅額33000,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅怎么寫(xiě)分錄呢?
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對(duì)公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)分紅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人注銷(xiāo)的時(shí)候庫(kù)存過(guò)大,需要按庫(kù)存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國(guó)際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國(guó)際段的我們還要不要發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我們做樂(lè)器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過(guò)付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對(duì)公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤(pán)的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長(zhǎng)期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,我們?cè)瓉?lái)都是按1%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
我這個(gè)月要上16693.78的稅要怎么寫(xiě)呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:銀行存款