每個(gè)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票需要單獨(dú)裝訂
請(qǐng)問(wèn)老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入憑證后面附哪些附件?每個(gè)月報(bào)稅的申報(bào)表打印出來(lái)之后是單獨(dú)裝訂還是和報(bào)表附在當(dāng)月憑證后面呢?
老師您好,關(guān)于員工福利費(fèi)不能抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接附在福利費(fèi)憑證后面全部做入費(fèi)用是嗎?要不要先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
電子專(zhuān)票沒(méi)有抵扣聯(lián),抵扣是復(fù)印跟紙票的抵扣聯(lián)裝訂在一起,還是不需要管,直接打一張附憑證后面
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票要不要單獨(dú)裝訂,還是直接附在憑證后面就好
老師,財(cái)務(wù)憑證,合同是單獨(dú)編號(hào)存放是嗎,那還需要另附復(fù)印件在憑證后面嗎?其他比如請(qǐng)購(gòu)單什么的是不是直接附原件在憑證后面就行了
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
就是憑證一本,抵扣認(rèn)證的發(fā)票一本嗎
是的,就是那樣做的
憑證前面要放科目余額表后面放銀行對(duì)賬單吧
財(cái)務(wù)軟件做賬,不用放那些的
直接裝訂憑證就可以了嗎
是的,直接裝訂憑證就可以了
老師,這個(gè)本月金額就是1-3月金額合計(jì)吧
是的,就是你說(shuō)的那個(gè)意思