你好,你這個(gè)應(yīng)該按每個(gè)月5000扣除。不能一次扣除6萬。
報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候提示上一所屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,啥意思
老師您好:提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減持費(fèi)用是什么意思啊
老師,您好!這個(gè)月報(bào)個(gè)稅時(shí)提示法人上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用? 這是什么意思?該怎么辦?
申報(bào)個(gè)稅時(shí),在稅款計(jì)算時(shí)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,是什么意思,怎么解決
報(bào)個(gè)稅時(shí),電子稅務(wù)局提醒有員工上一屬期末未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用是什么意思
您好,老師,我司是一般納稅人,我司有建筑資質(zhì),朋友想掛靠我司的資質(zhì),我司收到對(duì)公的款,朋友成立個(gè)體戶,讓我司把款轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,會(huì)有那樣的風(fēng)險(xiǎn)?
合伙企業(yè)分紅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人注銷的時(shí)候庫存過大,需要按庫存金額的13個(gè)點(diǎn)繳納增值稅和附加稅
老師給我整理一套計(jì)提工資、社保及發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄
我們出口報(bào)關(guān)FOB價(jià),客戶把國際段的運(yùn)費(fèi)打到我們賬上,讓我們轉(zhuǎn)付給貨代,這樣合規(guī)嗎?國際段的我們還要不要發(fā)票
請(qǐng)問老師,我們做樂器培訓(xùn),有收據(jù)確定的收入,通過付款碼付款到公司賬上的收入會(huì)被銀行扣除手續(xù)費(fèi),不去6000的收入,有18元的手續(xù)費(fèi),到對(duì)公賬戶就是5982,那我們是用6000確認(rèn)收入呢?還是5982呢?
老師,以前稅控盤的480元的減免費(fèi)用怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?會(huì)計(jì)分錄,一般納稅人
贈(zèng)送的軟件可以長(zhǎng)期使用嗎
這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模納稅人的時(shí)候提示需要將減征和免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,我們?cè)瓉矶际前?%的稅做的收入和增值稅?,F(xiàn)在另外2%的減免增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬里的套賬能刪除嗎?怎么刪除?
申報(bào)的時(shí)候彈出這個(gè),我看了前期都是按每月5000扣除的,現(xiàn)在申報(bào)不了,怎么處理
你好,你現(xiàn)在不能按5000扣除嗎?
是的,我填報(bào)按5000,一稅款計(jì)算就彈出提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。
若符合條件(如上年度收入≤6萬且每月均有申報(bào)),需更正上一屬期申報(bào)數(shù)據(jù)并重新計(jì)算;若不符合,需在扣繳端將“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”設(shè)為“否”后重新計(jì)算稅款?
該員工上上月辭職了,發(fā)了最后一個(gè)月工資后,中間空了一個(gè)月現(xiàn)在支付她的一個(gè)獻(xiàn)血補(bǔ)貼300元
你好,中間空的那個(gè)月你已經(jīng)將他改成非正常了嗎,也就沒有申報(bào)是嗎
嗯嗯,是的
這種怎么辦呀
你好,你要補(bǔ)申報(bào)。或者重新辦理入職。