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Q

提問:到酒莊里買酒,應付款是1000,瓶蓋抵扣172,實際付款828,怎么做記賬憑證

2022-08-23 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-23 21:05

同學你好 借:原材料 828 (如果是購進后銷售,可以換算為不含稅價) 貸:銀行存款 828 實際上是一折扣方式。

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快賬用戶9728 追問 2022-08-23 21:36

老師我提問有點錯誤,是我們公司賣酒給顧客,我們來了銷售單是金額1000元,但是買方把上次買的酒的瓶蓋拿過來退錢,就是我們要支付對方瓶蓋錢172,所以這次對方把172元直接扣除,支付我們828

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快賬用戶9728 追問 2022-08-23 21:37

那這個記賬憑證要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-23 21:49

同學你好 借:銀行存款? ? ? 828 ? ? ? ?銷售費用? ? ? 172 ? ? ?貸:主營業(yè)務收入? 1000

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快賬用戶9728 追問 2022-08-23 21:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-23 21:55

客氣了,如滿意可給予五星評價。

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同學你好 借:原材料 828 (如果是購進后銷售,可以換算為不含稅價) 貸:銀行存款 828 實際上是一折扣方式。
2022-08-23
你好,如果是單一材料的話可以,如果是多種材料,需要按和準確的比例分攤,否則的話記錄管理費用
2022-02-21
你好,那你們公司庫存現(xiàn)金和賬上能對的上嗎
2021-06-06
一、這種情況有辦法核對,但會比較復雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應商的合同,明確雙方的權(quán)利義務、結(jié)算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關(guān)記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應商貨款的相關(guān)記錄,如預付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內(nèi)部的登記明細(盡量補充完善)。 零星購買的相關(guān)記錄,如入庫單、預付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內(nèi)應付賬款明細,按供應商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結(jié)的供應商: 與提供的對賬單進行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業(yè)務內(nèi)容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關(guān)的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務情況,確定應付賬款金額。 關(guān)注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準確,調(diào)整應付賬款余額。 對于預付 %2B 尾款結(jié)賬的供應商: 整理預付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內(nèi)的發(fā)生額進行核對。 核實預付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調(diào)整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應付賬款余額。 對于零星購買的供應商: 整理零星購買的入庫單、預付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內(nèi)的發(fā)生額進行核對,確定應付賬款余額。 在核對過程中,對于發(fā)現(xiàn)的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業(yè)務理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關(guān)部門和人員溝通,尋找解決方案,調(diào)整賬套內(nèi)的應付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
同學你好 這個你可以做表統(tǒng)計的
2023-11-21
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