您好,可以做借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估入賬,負(fù)數(shù),借原材料-廢料,貸生產(chǎn)成本-廢料
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負(fù)數(shù)了,這個(gè)我怎么處理
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師,我們賬上材料一直不夠用,我們每月都是暫估材料的,借:原材料-某材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,現(xiàn)在我們用用自己生產(chǎn)的廢料沖之前的暫估,應(yīng)該怎么做賬呢
老師好,我們公司賬上原材料不夠用,原材料一直都是暫估的,我們生產(chǎn)的一種庫存商品現(xiàn)在想用這種商品沖抵之前原材料的暫估,請(qǐng)問一下,賬應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問一下,我們賬上暫估的原材料,每月領(lǐng)用后是貸方,為了不在貸方我們每月會(huì)根據(jù)貸方數(shù)字重新暫估,現(xiàn)在我們生產(chǎn)的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估,應(yīng)該怎么做賬
國家注冊(cè)審核員是什么?好就業(yè)嗎?
老師我想問下員工報(bào)銷的加油費(fèi)、高速費(fèi)、汽車換輪胎的費(fèi)用 都算成交通費(fèi)行嗎?還有有的發(fā)票有住宿發(fā)票、加油的、吃飯的 高速費(fèi) 什么情況算差旅費(fèi)呢 什么情況需要拆開分別計(jì)入二級(jí)明細(xì)呢?
老師,請(qǐng)問一下物流公司的增值稅稅負(fù)一般是多少吖?
請(qǐng)問老師,23年度甲企業(yè)是小微企業(yè),24年的上半年的土地使用稅可以按照50%申報(bào)享受優(yōu)惠么,就是24年1-6月享受小微企業(yè)的六稅兩費(fèi)的減免優(yōu)惠,是看哪一年是小微呢。24年7-12月受小微企業(yè)的六稅兩費(fèi)的減免優(yōu)惠,又是看哪一年是小微呢?
工廠買了抽水泵澆花用,可以做賬嗎?
公司支付的訴訟費(fèi)怎么做賬(給法院的),分錄怎么寫
支付房租給個(gè)人,開不了票,白條入賬以后,后期應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問老師,甲單位,房產(chǎn)稅計(jì)稅原值,要用新增的減去舊的,這個(gè)是哪個(gè)政策依據(jù)中規(guī)定的呢?是這樣處理么
老師您好,學(xué)校食堂購買的鍋,菜板怎么入賬
請(qǐng)問老師們,天津的30人以下民辦非企業(yè)單位,享受殘保金免繳政策嗎?
我們廢料是做到庫存商品的,第二筆憑證是不是借:庫存商品-廢料負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)成本
你們廢品之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本啦?借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸庫存商品。負(fù)數(shù),
庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn),一直放在賬上的
損益科目不要做相反方向,做負(fù)數(shù),相反方向虛增匯總金額
老師,您之前做的貸生產(chǎn)成本-廢料,這個(gè)我不是太明白
那做借原材料廢料,貸庫存商品
那是廢料沒有結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品還在車間,所以直接轉(zhuǎn)原材料廢料下面
我們的廢料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,老師可以重新發(fā)下完整的分錄嗎
借原材料,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估入賬,負(fù)數(shù) 借原材料廢料,貸庫存商品
老師,這原材料一正一負(fù),不相當(dāng)于沒有沖暫估嗎
明細(xì)不一樣呀,你們之前暫估沒有寫具體明細(xì)?
感覺怪怪的
總賬沒有差額是沒有變化,但是明細(xì)不一樣