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老師,我暫估的成本高于實際成本該怎么調,我暫估原材料比實際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負數(shù),貸:應付賬款 暫估負數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)50,貸原材料負數(shù)50對嗎

2024-10-07 08:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-07 08:02

你好之前領用了結轉了成本可以

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快賬用戶1500 追問 2024-10-07 08:02

這是以前年度的,金額不大,我就做到今年了

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快賬用戶1500 追問 2024-10-07 08:03

分錄沒有問題吧,老師

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齊紅老師 解答 2024-10-07 08:06

你好可以的 可以的

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你好之前領用了結轉了成本可以
2024-10-07
是的,是這樣賬務處理的
2021-04-27
同學你好 原材料余額不能是負數(shù)
2022-08-23
你好對的,是的,是這么做的
2023-02-14
你是因為領用嗎?生產領用了,借生產成本貸原材料做了這個。
2021-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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