你好,可以分開簽訂合同。銷售商品,13%。安裝9%。。調(diào)試服務(wù)6%。
預(yù)付款合同發(fā)票問題咨詢 公司大樓裝修,向供應(yīng)商簽訂了合同總價500萬,其中系統(tǒng)布線系統(tǒng)、主機房建設(shè),投影儀系統(tǒng)、門禁一卡通系統(tǒng)、智能和語音系統(tǒng)。材料費稅率13%,服務(wù)費6%,付款條件隱蔽工程后付20%,設(shè)備到場付30%,安裝調(diào)試完成付30%,質(zhì)保一年后付款20%。合同上寫明收到發(fā)票后付款,現(xiàn)在供應(yīng)商把材料款100萬的發(fā)票開過來了,發(fā)票上的單價和合同上對應(yīng)的,只是數(shù)量都是零點幾。項目是計算機*門禁一卡通系統(tǒng),合同發(fā)票有沒有什么問題???
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設(shè)備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會計分錄。
C.出售一臺其生產(chǎn)的設(shè)備并提供安裝服務(wù)。甲公司提供的安裝服務(wù)很復(fù)雜,該安裝服務(wù)可能對其銷售的設(shè)備進行定制化的重大修改,除甲公司外,市場上還有其他供應(yīng)商也能提供此項安裝服務(wù)。則該項合同包含兩項履約義務(wù),即銷售設(shè)備和提供安裝服務(wù)。 這個為什么不對,雖然安裝復(fù)雜,但是市場還有其他用戶也可以提供啊,為什么不是兩項履約義務(wù),而是一項
一項設(shè)備銷售業(yè)務(wù),含設(shè)備款和安裝調(diào)試款,是不是可以分項簽訂合同,按不13和6的稅率來走?這個有沒有什么 限制條件?
老師你好,我司是一家空調(diào)經(jīng)銷商,現(xiàn)接到了一個工程單子,正常來說零售空調(diào)是包括安裝的,一般納稅人開具發(fā)票單價含稅13%,但是工程的空調(diào)安裝是設(shè)備和安裝拆開計算的,我現(xiàn)在有兩個疑問,第一合同簽訂設(shè)備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務(wù)9%嗎? 第二個疑問是我在簽訂合同的時候以承包該項工程風(fēng)管暖風(fēng)系統(tǒng)簽訂我是不是能開具工程服務(wù)9%稅率的發(fā)票?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅