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老師,公司打算做資金稽核,提出了這3點(diǎn),麻煩問(wèn)下老師,應(yīng)該從哪些方面來(lái)看,麻煩老師通俗說(shuō)一下,謝謝老師

老師,公司打算做資金稽核,提出了這3點(diǎn),麻煩問(wèn)下老師,應(yīng)該從哪些方面來(lái)看,麻煩老師通俗說(shuō)一下,謝謝老師
2022-08-18 22:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-18 22:03

你好,同學(xué) 1,流程,就是資金收付流程是否有問(wèn)題 2,收付資金是否屬于正常業(yè)務(wù),是否有異常收付部分 3,對(duì)賬。是否賬實(shí)一致相符。

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快賬用戶(hù)4185 追問(wèn) 2022-08-19 13:07

老師,第一條流程是否有問(wèn)題要怎么看的老師,怎么看流程是否有問(wèn)題的

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齊紅老師 解答 2022-08-19 13:21

看流程是否隔離,是否有漏洞

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你好,同學(xué) 1,流程,就是資金收付流程是否有問(wèn)題 2,收付資金是否屬于正常業(yè)務(wù),是否有異常收付部分 3,對(duì)賬。是否賬實(shí)一致相符。
2022-08-18
1.資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)。 2、資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系:現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金流量?jī)糇儎?dòng)金額=資產(chǎn)負(fù)債表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額—現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額? 、你滿(mǎn)足就是對(duì)的哈? ?
2023-07-05
你好沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)分錄
2023-06-10
同學(xué)你好 是增值稅稅負(fù)還是所得稅稅負(fù)呢
2020-11-09
企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)無(wú)償調(diào)入的固定資產(chǎn),應(yīng)按調(diào)出單位的賬面價(jià)值加上新的安裝成本、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等,作為調(diào)入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。企業(yè)調(diào)入需安裝的固定資產(chǎn),按調(diào)入固定資產(chǎn)的原賬面價(jià)值以及發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等,借記“在建工程”等科目,按調(diào)入固定資產(chǎn)的原賬面價(jià)值,貸記“資本公積—無(wú)償調(diào)入固定資產(chǎn)”科目,按所發(fā)生支付的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等,貸記“銀行存款”等科目;發(fā)生的安裝費(fèi)用,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付工資”等科目。工程達(dá)到可使用狀態(tài)時(shí),按工程的實(shí)際成本,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“在建工程”科目。 企業(yè)按規(guī)定并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn),應(yīng)按無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)的賬面凈值借記“固定資產(chǎn)清理”科目,按已提折舊額借記“累計(jì)折舊”科目,按已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借記“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目,按固定資產(chǎn)原價(jià)貸記“固定資產(chǎn)”科目;若無(wú)償調(diào)出時(shí)發(fā)生清理費(fèi)的,應(yīng)借記“固定資產(chǎn)清理”科目,貸記“銀行存款”科目,然后根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目的借方發(fā)生凈額,借記“資本公積—無(wú)償調(diào)出固定資產(chǎn)”科目,貸記“固定資產(chǎn)清理”科目。
2022-08-22
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