不可以的,必須要保留電子文檔
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師你好,我想問一下就是我們在淘寶上買這個零件了一就是然后呢,讓人家對方開到我們公司名下的發(fā)票了,證明我們公司就是說,況且這個嗯我們也是從對公上轉轉給人家的錢,然后人家給我們開發(fā)票了,嗯,就是一旦從對公上轉出去的錢不入賬是不行的對吧?
各位老師大家好,我們是公司,對方是個人,現(xiàn)在購進了一些零件設備,是30000元,然后對方讓用私戶付款給他,他不開發(fā)票進來,但是我們是用公戶轉賬給他,讓他到稅務局代開發(fā)票進來,普票發(fā)票,他說稅務局要4個點的稅點,買賣銷售行為,個人代發(fā)票,普票還是1個點和稅點,這個是全國統(tǒng)一的,還是根據(jù)地方而定的老師,請老師們賜教一下,謝謝
老師過年好,麻煩問一下,我在發(fā)票系統(tǒng)里查到對方給我開了一張增值稅專用發(fā)票,但是電子版的沒給我,我可以登陸我的稅務系統(tǒng)把這張發(fā)票打印出來做帳用嗎,謝謝老師
老師麻煩問一下,我單位是2024年12月剛成立的個體戶,刻章費花了140,對方給我開了普通發(fā)票,我一月份做憑證里,借:管理費用-開辦費,貸其他應付款-法人的名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。