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老師好!上一年的出口商品在今年發(fā)生銷售退回,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?老師看下這樣做行不行?哪些地方不對,麻煩老師指點,謝謝

老師好!上一年的出口商品在今年發(fā)生銷售退回,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理?老師看下這樣做行不行?哪些地方不對,麻煩老師指點,謝謝
2023-06-10 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-10 10:26

你好沒有問題,這個分錄

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快賬用戶5721 追問 2023-06-10 10:32

謝謝老師!還有第三筆分錄,借本年利潤,要做到二級科目未分配利潤嗎嗎? 要在做完所有本月銷售收入的分錄之后做這個以前年度損益調(diào)整嗎?還是什么時候做都可以? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-10 10:43

你這個流程沒錯,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益

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你好沒有問題,這個分錄
2023-06-10
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,修改19年納稅調(diào)整表,扣除下面其他納稅調(diào)增
2020-12-25
同學(xué)你好 那你可以做待處理財產(chǎn)損溢
2020-11-06
您好: 最好有對方已不存在的證據(jù)。 如果沒有的話,就內(nèi)部決議核銷
2020-08-16
借,應(yīng)付賬款 貸,工程施工 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借,工程施工貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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