您好, 這個是需要計提的
請問個人承擔(dān)社保,公司承擔(dān)社保,那個需要申報到個稅系統(tǒng)
個稅(個人承擔(dān))和個人承擔(dān)的社保需要計提嗎.
計提和發(fā)放社保分錄怎么寫? 單位承擔(dān)和個人承擔(dān)的部分都需要計提嗎?
個人承擔(dān)的社保部分,也需要計提到費(fèi)用嗎
完整的計提和發(fā)放工資和社保,公司承擔(dān)和個人承擔(dān)
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
計提了就屬于公司的費(fèi)用嗎
個人部分 不屬于公司的費(fèi)用
既然不屬于公司費(fèi)用,那計提時: 借:是管理費(fèi)用, 貸:應(yīng)付職工工資-個稅和社保(個人部分這不沖突嗎.
借方不是費(fèi)用? 借方應(yīng)付職工薪酬? 貸方其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款
那什么時候平借方的應(yīng)付職工薪酬,和貸方的其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款
實際支付的時候沖銷其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
那借方的應(yīng)付職工薪酬怎么沖銷
你支付工資的時候,應(yīng)付職工薪酬就沖銷了
支付工資借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,還怎么沖
支付工資結(jié)應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
比如我實際需要支付工資1000元, 計提時 借:管理費(fèi)用1000元 貸:應(yīng)付職工薪酬1000元 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬1000元貸:銀行存款1000元,已經(jīng)平了 計提社保和個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬130元 貸其他應(yīng)收款-個稅80元 貸其他應(yīng)收款-社保(個人承擔(dān)部分)50 繳納社保和個稅 借:其他應(yīng)收款-個稅80 其他應(yīng)收款-社保50 貸:銀行存款130元 借方應(yīng)付職工薪酬金額130元怎么平掉
借應(yīng)付職工薪酬1000元貸:銀行存款1000元,? 你不能發(fā)放工資1000? ?得按照1000? 減去個稅 社保之后的金額發(fā)放的
東老師,麻煩解析一下上面截圖的疑問
你支付工資的時候 借應(yīng)付職工薪酬1000-130? 社保得從工資里面減去的
不對,計提工資的時候就沒有這130元,請你按我舉例的數(shù)據(jù)做一套完整的會計分錄,就如我截圖的一樣
你發(fā)放工資的時候 把1000? 改成870? 就對了
不對,我計提的就是實際要發(fā)的1000元,不包含個人,你還是按我的截圖發(fā)一份給我,謝謝
比如我實際需要支付工資1000元, 計提時 借:管理費(fèi)用1130元 貸:應(yīng)付職工薪酬1130元 發(fā)放工資: 借應(yīng)付職工薪酬1000元貸:銀行存款1000元,已經(jīng)平了 計提社保和個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬130元 貸其他應(yīng)收款-個稅80元 貸其他應(yīng)收款-社保(個人承擔(dān)部分)50 繳納社保和個稅 借:其他應(yīng)收款-個稅80 其他應(yīng)收款-社保50 貸:銀行存款130元