你好,只能紅沖的沒(méi)法作廢了。
我上個(gè)月8號(hào)開(kāi)給別人的發(fā)票抬頭開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在9越紅沖重新開(kāi),但是紅沖的今天地址又填錯(cuò)了,又要作廢,可以作廢再開(kāi)嗎
本年8月開(kāi)的發(fā)票,9月紅沖,但現(xiàn)在紅沖的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我是作廢重開(kāi)還是怎么操作呢
12月19號(hào)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,需要作廢,但現(xiàn)在已經(jīng)是1月份,作廢不了,可以開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎?
您好!開(kāi)給客戶的發(fā)票種類開(kāi)錯(cuò),我,現(xiàn)在要作廢,是8月開(kāi)的,現(xiàn)在是9月,是要紅沖是嗎?但是領(lǐng)用k開(kāi)發(fā)票的沒(méi)看到有紅沖的,只有作廢的
五月份開(kāi)的專用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)需要紅沖,但是有作廢字樣,可以直接作廢嗎?現(xiàn)在是8月。還是必須紅沖?
請(qǐng)賈蘋果老師回答 其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,資本公積這個(gè)科目一般什么時(shí)候會(huì)用到,是什么意思
就只結(jié)轉(zhuǎn)6420年未分配利潤(rùn)嗎
謝謝老師,先更正24年4季度報(bào)報(bào),再更正年報(bào)。那利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是13W-6420差額嗎?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,我的金蝶賬無(wú)憂,我框住的那列,收票和掃描,什么意思呢?為什么我的三個(gè)賬套,最下面那個(gè),顯示一段日期,什么意思呢?謝謝
老師,我用的是金蝶的KlS標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)科目一沒(méi)有累計(jì)攤銷科目,是我手動(dòng)添加的,在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),無(wú)形資產(chǎn)的期末數(shù)是我手動(dòng)修改了計(jì)算公式才對(duì)的,但是這個(gè)期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的時(shí)候又不對(duì)了。我已用同樣的方法自定義公式`但保存不了,是不是我的方法不對(duì)?正確的應(yīng)該是什么?
老師好:想問(wèn)下小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局開(kāi)具的發(fā)票怎么做分錄
老師你好!企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓是需要交企業(yè)所得稅,如果成立控股公司,企業(yè)與企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓不交所得稅吧,老師指導(dǎo)一下
老師你好,個(gè)體戶開(kāi)專票,一季度做銷售收入會(huì)計(jì)分錄借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,二季度已交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝老師
20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 這題資本化開(kāi)始的期間是從1月1日開(kāi)始,還是4月1日開(kāi)始
一般納稅人公司開(kāi)具飯店用餐發(fā)票,普票,請(qǐng)問(wèn)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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