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老師你好,個(gè)體戶開專票,一季度做銷售收入會(huì)計(jì)分錄借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,二季度已交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝老師

2025-07-06 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-06 16:11

借:?應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9510 追問 2025-07-06 16:17

老師,個(gè)體戶購買物品,銀行存款沒有體現(xiàn)出支出資金,借庫存商品,貸方用哪個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:19

那么使用什么支付的呢?

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快賬用戶9510 追問 2025-07-06 16:22

應(yīng)該是微信等支付的

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:23

那么就掛其他應(yīng)付款-老板

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快賬用戶9510 追問 2025-07-06 16:25

其他應(yīng)付款一直在貸方掛賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-06 16:27

以后有錢了可以歸還的

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借,應(yīng)收賬款負(fù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù), 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),貸,銀行存款。
2024-07-12
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入。
2023-08-10
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-20
你好同學(xué),我們先將上月的內(nèi)容沖紅再做一個(gè)正確的
2020-12-14
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)  貸:營業(yè)外收入
2024-06-03
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