你要補交6420的所得稅,就是那樣子的
老師,就是20年4季度報所得稅時相當(dāng)于利潤多申報了248元,后面做年度匯算清繳的時候又是按照正常金額來報的,季報和年報就有248元的差額,這種情況需要去更正20年4季度的所得稅嗎
老師,第四季度 稅報了,只是不需要交所得稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤了,可以更正報表嗎?
請問老師2023年1月申報過2022年4季度的所得稅了,然后2月又調(diào)賬了,利潤少了100元,請問我是需要更正申報4季度的所得稅嗎,還是不更正,到匯算清繳的時候按照正確的申報???
老師好:更正2022年四季度的企業(yè)所得稅季度申報表,有什么風(fēng)險嗎?主要是年末,報表的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額不一致。謝謝
老師,今年第一季度的財務(wù)報表已經(jīng)申報,結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年第四季度的財務(wù)報表“利潤表”中業(yè)務(wù)招待費少了幾千塊錢,但不影響利潤總額,需要更正申報嗎?
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報無票收入,請問這個賬務(wù)怎么處理,稅怎么報可以勾選進項抵扣嗎
填寫季度還是年度累計數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運輸費專票,進項可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報個稅,那季度報企業(yè)所得稅的時候 那個辭退福利 ,要合計在已計提成本工資這里?
老師,平臺上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時了
應(yīng)收賬款在貸方為負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整分錄 把負(fù)改為正
員工個稅申報工資15000,實際每月通過銀行轉(zhuǎn)賬只發(fā)6000,摳出社保公積金和個稅,剩余部分計入了其他應(yīng)付款,待年底發(fā)放,第三季度的企業(yè)所得稅申報表中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,要把待發(fā)放的部分刨除嗎? 還是就填寫應(yīng)付職工薪酬-工資,二級科目的借方余額?
老師,開發(fā)票時給產(chǎn)品附碼怎么選那?比如電機怎么選
每個月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報到了個稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?