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老師,我問下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對不上了

2022-08-14 09:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-14 09:17

您好 請問是今年的管理費(fèi)用嗎?

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快賬用戶5895 追問 2022-08-14 09:18

嗯吶,是的

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齊紅老師 解答 2022-08-14 09:18

那您可以反結(jié)賬 到當(dāng)期去調(diào)整就好了? 調(diào)為管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)

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您好 請問是今年的管理費(fèi)用嗎?
2022-08-14
你好,你查一下,應(yīng)該是管理費(fèi)用利潤表里面的正確。
2024-04-25
同學(xué)你好 錯(cuò)的做調(diào)整就可以了
2023-04-13
你好,應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款?
2024-04-25
你好;? ? 你是不是管理費(fèi)用做了貸方金額 ; 你這個(gè)沖的時(shí)候怎么做科目的 我看看??
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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