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老師,我22年10月有一筆調(diào)賬,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù),我直接記貸方了,導(dǎo)致利潤(rùn)表的管理費(fèi)用跟科目余額表不一樣,就差了這個(gè)數(shù),這個(gè)問題該怎么辦呀老師?

2023-05-24 15:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-24 15:30

同學(xué)你好 那你紅沖錯(cuò)誤的再做正確的

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快賬用戶6928 追問 2023-05-24 15:31

老師,我還需要年底反結(jié)賬重新做還是現(xiàn)在紅沖就行了

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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:40

同學(xué)你好 現(xiàn)在紅沖就行

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快賬用戶6928 追問 2023-05-24 15:44

老師,您看我發(fā)的憑證,之前下錯(cuò)了,發(fā)現(xiàn)后我直接給調(diào)了,沒做紅沖,這樣做年底報(bào)稅按照利潤(rùn)表的數(shù)是正確的還是科目余額表的數(shù)正確

老師,您看我發(fā)的憑證,之前下錯(cuò)了,發(fā)現(xiàn)后我直接給調(diào)了,沒做紅沖,這樣做年底報(bào)稅按照利潤(rùn)表的數(shù)是正確的還是科目余額表的數(shù)正確
老師,您看我發(fā)的憑證,之前下錯(cuò)了,發(fā)現(xiàn)后我直接給調(diào)了,沒做紅沖,這樣做年底報(bào)稅按照利潤(rùn)表的數(shù)是正確的還是科目余額表的數(shù)正確
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齊紅老師 解答 2023-05-24 15:49

匯算清繳按照調(diào)整后的來就可以

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同學(xué)你好 那你紅沖錯(cuò)誤的再做正確的
2023-05-24
如果原會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 則,   借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金     貸:以前年度損益調(diào)整   如果掛的是往來賬,   借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款     貸:以前年度損益調(diào)整   月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),   借:以前年度損益調(diào)整     貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-01-19
同學(xué)你好 管理費(fèi)用貸方的做成借方負(fù)數(shù)
2023-02-27
您好 請(qǐng)問是今年的管理費(fèi)用嗎?
2022-08-14
同學(xué)你好 錯(cuò)的做調(diào)整就可以了
2023-04-13
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