你好,當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月作廢了,直接不用做賬。
#提問(wèn)#我公司本月開(kāi)給客戶一張發(fā)票。后來(lái)客戶又退回來(lái)了,故把這張發(fā)票又作廢了。未重新開(kāi)發(fā)票??顩](méi)收。無(wú)需退貨?,F(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理?
老師,我們?nèi)ツ晔陆o客戶開(kāi)了22萬(wàn)的發(fā)票,他在今年給我退回來(lái)了,我們又重新給開(kāi)了一張8萬(wàn)的 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況如何處理啊
老師,客戶給的一張8月份成本發(fā)票我已入賬,但是后來(lái)退款一部分,需要把發(fā)票退回去再重新開(kāi)新的,這樣操作可以嗎?
老師好,現(xiàn)在數(shù)電票,我們公司上月給客戶開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)月有退貨,客戶要求這個(gè)張票退回,重新開(kāi),該怎么操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
感覺(jué)哪里不對(duì)。東西賣出去了,錢沒(méi)收到啊?是不得做費(fèi)用啊
你好,你開(kāi)出去的發(fā)票,然后退回來(lái),你不應(yīng)該紅沖嗎? 怎么還做費(fèi)用?
實(shí)際貨物銷售給對(duì)方了嗎?
我是這樣想的。這張發(fā)票既然作廢了,就不做收入了。但是當(dāng)時(shí)我買東西付出的錢,我得做費(fèi)用啊。
借庫(kù)存商品貸銀行存款,這個(gè)是你購(gòu)入貨物的。
這個(gè)貨物是你贈(zèng)送給對(duì)方了嗎?
還是你們收了人家的錢,對(duì)方不要發(fā)票?
現(xiàn)在是這種情況了,貨也不會(huì)退。
是送給他了嗎 那就走贈(zèng)送 借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。