借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 貸銀行存款,這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,更正申報(bào)3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
今年5月申報(bào)了21年企業(yè)所得稅年度申報(bào),并且繳納了所得稅三百多元,這個(gè)怎么做分錄呢,去年的分錄沒(méi)有做計(jì)提所得稅之類的
今年5月更正了第一季度所得稅報(bào)表,產(chǎn)生了二十多元的所得稅,沒(méi)有做過(guò)計(jì)提的,這樣的情況前后怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,第二季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,后面沒(méi)做更正,現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)第三季度的情況 ,要怎么更正報(bào)表呢?謝謝!
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
5月更正第一季度的報(bào)表,產(chǎn)生了所得稅還需要做利潤(rùn)分配?不可以直接補(bǔ)計(jì)提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
是今年第一季度的嗎?如果是的話,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),按照你寫的那一個(gè)。
對(duì),今年第一季度的,摘要直接寫補(bǔ)計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅行嗎?
可以的,可以這么做的。