你好,看一下是不是有延期繳費的政策?
老師 第三季度的應交所得稅是還得再減去第二季度的所得額才是第三季度的所得額嗎?
請問老師,第三季度企業(yè)所得稅申報有誤,第四季度已經(jīng)申報所以不能改了。該企業(yè)全年虧損不用交企業(yè)所得稅的情況下,第三季度申報錯誤有影響嗎?
老師,我報的第二季度企業(yè)所得稅,未開票是什么意思???
老師,去年第三季度的企業(yè)所得稅不用交是啥意思啊
老師 審計年底補提了企業(yè)所得稅,應交企業(yè)所得稅貸方有余額,這個數(shù)是啥意思呢(不是需要交的季度所得稅,也不是匯算清繳稅)
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?
延緩的話今年也交才對,但是今年1月份交了21年的10-12月,中間789沒看 到
您好,那就聯(lián)系您稅務局再確認一下。
你知道不知道啥原因啊
老師只能猜測,因為不知道你單位情況。
然后再看一下利潤是多少。要是負數(shù)還不用交呢。
是正數(shù)老師,問那個會計也不說
正數(shù)還沒有延期繳納,那就需要交了,或者你問一下稅務局。
不能問吧
肯定有原因吧
是的,因為沒有看到企業(yè)實際情況老師也不好猜,最好是單位先問經(jīng)辦人,這個最準確