這個沒有影響,就是按年進行預繳,還會存在企業(yè)所得稅匯算清繳的年報。
2020年第三季度應繳納企業(yè)所得稅2000元(已申報,資金未繳納),第四季度虧損(全年也虧損),請問第三季度的企業(yè)所得稅還要繳納嗎?
請問老師,第三季度企業(yè)所得稅申報有誤,第四季度已經(jīng)申報所以不能改了。該企業(yè)全年虧損不用交企業(yè)所得稅的情況下,第三季度申報錯誤有影響嗎?
我第三個季度的企業(yè)所得稅報表數(shù)據(jù)有錯誤,我去稅務局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的,第三季度的進不去,這樣的情況應該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報的話就算是逾期申報了,會影響企業(yè)信用
請問,季度企業(yè)所得稅怎么申報,以前年度有虧損15萬,第一季度彌補四萬多,第二季度彌補10萬多,申報的時候數(shù)據(jù)自動生成的,是不是已經(jīng)彌補完了,還是申報有誤?現(xiàn)在第三季度預估有利潤8萬,是不是要交稅?企業(yè)所得稅申報不太懂
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
請問年度企業(yè)所得稅申報現(xiàn)在能報嗎,在稅務局哪個頁面我沒找到?
企業(yè)年度所得稅的申報,是可以在電子稅務局出現(xiàn)年報時,就可以申報了。沒有找到是因為暫時不能申報。
在哪呢,年報申報界面已經(jīng)看到了
這個沒有所得稅的年報申報。
在年度申報那嗎
這個是吧
我們是查賬征收的小規(guī)模納稅人
看第四行中,第一個就是的。
那第三季度申報錯誤對年度匯總沒有影響咯?企業(yè)全年凈利潤是虧損的
這個沒有影響,因為你們不需要交稅,因此影響不大,如果 需要交稅時,可能有影響。少交稅或者是多交稅了。