你好 ;? ? ? ? ? 你 這個要轉出的; 你認證要轉出哈? ?
老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?
老師,我們是這樣的,有一筆進項稅額認證了但是申報時未申報進項稅額,就未抵扣到銷項稅額,就一直掛了一筆待認證進項稅額,這個要怎么處理啊
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
老師,請問上月認證的增值稅專項發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
4月份有一個水費發(fā)票,簡易計稅項目不能抵扣,我就認證了未抵扣,但是申報的時候附表二的第三項的待抵扣進項稅額第24行次一直有數(shù)額,這個怎么辦
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
我認證了但是我點了已認證未抵扣
?你好;? 你去操作轉出哈; 本身就不應該去認證的;? ? ?
專用發(fā)票啊,可以認證,但是不抵扣啊
你好;? ?你認證了? 你進項稅會讀入系統(tǒng)去的 ;? ? ? 到時你 這部分會在 表格體現(xiàn); 你要轉出附表2 轉出處理? ??
對,我就是想問怎么轉出?怎么操作
附表2 對應 里面有欄次去轉出; 選擇簡易計稅 欄次 轉出? ??
可以告訴我第幾行次嗎?試了幾次都沒找到
?你好;? ?你去看看你表格情況? ?
這個就是轉出的那個待抵扣里面的嗎
因為我認證的時候就是只勾選不認證,所以我得進項里面沒有這一筆,是不是就可以不做賬了,因為當時全都走了成本
你好 1; 你認證 了 ; 你進項稅要做進項稅科目的 ;? ?你要調整到進項稅 沖成本; 先體現(xiàn)出來 ;在考慮進項稅轉出的??
我只是勾選了,明天發(fā)圖片給老師,你看完再說
你好;? ? 好的;? 那你先發(fā)圖片?