你這個認(rèn)證勾選抵扣確認(rèn)簽名嗎申報沒有申報到???去稅局大廳補申報,填寫前期認(rèn)證本期申報抵扣下面,做賬做進項稅,
老師,我們是這樣的,有一筆進項稅額認(rèn)證了但是申報時未申報進項稅額,就未抵扣到銷項稅額,就一直掛了一筆待認(rèn)證進項稅額,這個要怎么處理啊
老師 請問我們這個月認(rèn)證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
4月份有一個水費發(fā)票,簡易計稅項目不能抵扣,我就認(rèn)證了未抵扣,但是申報的時候附表二的第三項的待抵扣進項稅額第24行次一直有數(shù)額,這個怎么辦
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進項稅額這個科目里面了
就多出一筆掛在待抵扣進項稅額10.41 ,2022.10申報增值稅時把10.41直接作為進項申報了,但是10月份賬里沒有做待抵進項調(diào)整到進項稅額這筆分錄
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
這個有時間限制嗎?我們這筆業(yè)務(wù)是17年11月份的
這個認(rèn)證沒有期限了,沒有認(rèn)證掉 現(xiàn)在可以
就是可以去稅務(wù)大廳補申報是吧
是的,是的,是的,是的
那老師,我可不可以直接在這期申報時,把那筆進項稅直接填在前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣這一欄啊、就不用去稅務(wù)大廳辦理了
這個填寫不進去自己這個 ,之前有學(xué)員反饋過,