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我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?

2021-12-15 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-15 15:48

同學你好 1.對的 2.對的

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同學你好 1.對的 2.對的
2021-12-15
沒有 你當月認證當月抵扣的,填寫到第一行和第二行不要填寫在待抵扣里面去 輔導期或者退稅勾選才填寫的 是的 正常認證就是抵扣
2024-03-02
您好,這個是不需要處理的了
2023-08-08
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
同學你好 這個你轉到進項稅就可以了
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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