匯算清繳
去年還有盈利,今年沒有成本票來了。,今年的1到幾個月份的工資可以彌補去年的盈利嗎?
舉個例子,去年還有盈利10萬,今年沒有成本票來了。,今年的1月-5月工資費用總共10萬,可以彌補去年的盈利嗎?,彌補的話只能彌補到4月份,還是5月份都可以。
如果年底12月份有盈利,我暫估10萬,今年1月份拿來的只有費用票沒有成本票可以彌補虧損嗎?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補23年1季度的虧損嗎?現(xiàn)在22年12月利潤總額是虧損4萬,現(xiàn)在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補虧損就可以?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有漏記的收入,現(xiàn)在已補記在2022年12月份,補記收入產(chǎn)生的利潤為5674.55元,去年12月份所得稅季報后還有可彌補以前虧損2005.19元,但在今年5月份匯算時這2005.19元用于彌補以前虧損,就是這有了補記收入,這個2005.19在那個環(huán)節(jié)扣?
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
你好,只有彌補虧損的說法,沒有彌補盈利的說法啊
不是匯算清繳之前都可以彌補嗎?那我1月份的成本票都不能彌補去年的盈利嗎?
那匯算清繳之前來的票,二三月的票都不能彌補了嗎?
你好,請仔細看我回復的內(nèi)容 如果是之前年度虧損,今年盈利,那就可以彌補的??
那我新成立的公司了,那就不能彌補了嗎?
你好,只有彌補虧損的說法,沒有彌補盈利的說法啊 如果是之前年度虧損,今年盈利,那就可以彌補的?? 沒有用去年盈利來彌補今年虧損的做法啊
那我再舉個例子,今年12月份盈利10萬,我暫估了10萬,虧損5000,如果今年沒有成本票來的情況下,那我今年1到幾月份的工資費用可以彌補暫估的10萬?
你好,今年1到幾月份的工資費用,可以正常抵扣利潤總額,這個不是彌補虧損的情形啊?
那去年暫估的10萬不是要沖掉嗎?
我工資足夠的情況。不可以沖嗎
你好,請看你的描述,暫估的到底是去年的,還是今年的??
暫估的去年的
你好,那盈利也是去年的,而不是今年的,是這個意思嗎??
我說了是去年盈利了10萬,我暫估了10萬。等于去年虧損了5000,是的,盈利是去年的,但我是暫估了,去年就處于虧損,,我去年暫估的10萬今年是不是要沖掉?,
我今年一到幾月份的工資可以沖掉這個10萬暫估
你好,去年暫估的10萬,今年有取得對應的發(fā)票嗎? 去年暫估,是針對什么事項的暫估呢??
老板說沒有成本票過來了。沒有對應的發(fā)票,沒有對應的事項的暫估。所以也只能用工資抵了。所以工資的話從今年的1到幾月的工資??梢詻_掉暫估10萬
你好 今年沒有取得對應的發(fā)票,是不得隨意沖銷暫估的 暫估需要是發(fā)生了支出沒有取得發(fā)票才做的操作,而不是隨意通過暫估來控制利潤的?
那工資不是支出嗎?
你好,工資是支出,我沒有否定這個啊 但是工資與之前暫估沒有對應,就不應當隨意把暫估的沖銷啊 沖銷暫估的前提,是取得了與之前暫估對應的發(fā)票才是啊
那是公司內(nèi)賬,外賬沒有這么要求嚴格,你告訴我一下,可以沖銷一到幾月份的工資就可以了,是1~4月還是1~5月,你告訴我一下就可以了
你好,沒有這方面的具體規(guī)定(可以沖銷一到幾月份的工資) 下面是我的回復: 但是工資與之前暫估沒有對應,就不應當隨意把暫估的沖銷啊 沖銷暫估的前提,是取得了與之前暫估對應的發(fā)票才是啊