匯算清繳
去年還有盈利,今年沒有成本票來了。,今年的1到幾個月份的工資可以彌補去年的盈利嗎?
舉個例子,去年還有盈利10萬,今年沒有成本票來了。,今年的1月-5月工資費用總共10萬,可以彌補去年的盈利嗎?,彌補的話只能彌補到4月份,還是5月份都可以。
如果年底12月份有盈利,我暫估10萬,今年1月份拿來的只有費用票沒有成本票可以彌補虧損嗎?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補23年1季度的虧損嗎?現(xiàn)在22年12月利潤總額是虧損4萬,現(xiàn)在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補虧損就可以?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有漏記的收入,現(xiàn)在已補記在2022年12月份,補記收入產(chǎn)生的利潤為5674.55元,去年12月份所得稅季報后還有可彌補以前虧損2005.19元,但在今年5月份匯算時這2005.19元用于彌補以前虧損,就是這有了補記收入,這個2005.19在那個環(huán)節(jié)扣?
生育津貼怎么領取,社保在懷孕生產(chǎn)期間不能斷交嗎
個體戶需要怎么做才可以開票
公司購買的財稅課會員費,計入什么科目?
老師,我去年八萬費用做到今年,去年12月份的報銷單報銷流程走了好久,一直拖到今年2月才報銷完,再加上去年的管理費用也大,所以我就都做到今年來了,可以嗎
對方兩個公司在一個集團下面,一個開票一個收款可以嗎?需要補什么資料
老師,請問下,別人公司給我們了一張電子商業(yè)承兌匯票然后,我們找了一家貼現(xiàn)的,公賬上給我們打了十萬,貼現(xiàn)利息,我們私下,給的,現(xiàn)在怎么做賬,這張票,假設是a公司給我們的?我們的老會計說的,a公司給我們只是往來款,這個意思?現(xiàn)在怎么做平?這不是找銀行貼現(xiàn)的,如果是找銀行貼現(xiàn)的,那個貼現(xiàn)的利息可以做財務費用,然后說這是私下找的,讓我不要體現(xiàn)這個給我們打錢的貼現(xiàn)的這個公司,現(xiàn)在怎么做
一般納稅人注銷不過,沒顯示原因,窗口說他們看到跨月了需要補報7月個稅。只能看到這個。我重新登錄稅務局,預檢也是顯示這個需要報才可以提交注銷,問,正常來說他們看不到其他原因了,是表示問題就只有剛說得那個嗎。如果還有其他原因,例如成本票不夠啥的,都能一并知道吧?
老師我去年有一筆固資產(chǎn),3000元,在24年6月已入賬,但是當時沒有入固定資產(chǎn)卡片,也沒有進行計提,我現(xiàn)在應該怎么做。
之前會計的賬務處理:固定資產(chǎn)入賬是,借固資22825.66,進項稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793,含稅金額(包含上面那個進項稅額2967.34),按他的做法,這里折舊金額應該是22825.66才對。 現(xiàn)在重新做賬,糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉出來(開專票時還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉出 借,固定資產(chǎn)電子設備2967.34 貸,進項稅額轉出2967.34。 這樣賬務處理發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(之前會計進項稅額雖然抵扣了沒有入賬固資,我現(xiàn)做進項稅額轉出,固資入賬金額增加2967.34 ,但原會計做固定資產(chǎn)折舊時,錯誤的包含了稅額2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。
老師你好我想咨詢一下,我們家發(fā)票額度不夠了,但是,貨已經(jīng)賣了,錢也收到了,應該怎么做賬,下個月開發(fā)票了又怎么做呢
你好,只有彌補虧損的說法,沒有彌補盈利的說法啊
不是匯算清繳之前都可以彌補嗎?那我1月份的成本票都不能彌補去年的盈利嗎?
那匯算清繳之前來的票,二三月的票都不能彌補了嗎?
你好,請仔細看我回復的內(nèi)容 如果是之前年度虧損,今年盈利,那就可以彌補的??
那我新成立的公司了,那就不能彌補了嗎?
你好,只有彌補虧損的說法,沒有彌補盈利的說法啊 如果是之前年度虧損,今年盈利,那就可以彌補的?? 沒有用去年盈利來彌補今年虧損的做法啊
那我再舉個例子,今年12月份盈利10萬,我暫估了10萬,虧損5000,如果今年沒有成本票來的情況下,那我今年1到幾月份的工資費用可以彌補暫估的10萬?
你好,今年1到幾月份的工資費用,可以正常抵扣利潤總額,這個不是彌補虧損的情形啊?
那去年暫估的10萬不是要沖掉嗎?
我工資足夠的情況。不可以沖嗎
你好,請看你的描述,暫估的到底是去年的,還是今年的??
暫估的去年的
你好,那盈利也是去年的,而不是今年的,是這個意思嗎??
我說了是去年盈利了10萬,我暫估了10萬。等于去年虧損了5000,是的,盈利是去年的,但我是暫估了,去年就處于虧損,,我去年暫估的10萬今年是不是要沖掉?,
我今年一到幾月份的工資可以沖掉這個10萬暫估
你好,去年暫估的10萬,今年有取得對應的發(fā)票嗎? 去年暫估,是針對什么事項的暫估呢??
老板說沒有成本票過來了。沒有對應的發(fā)票,沒有對應的事項的暫估。所以也只能用工資抵了。所以工資的話從今年的1到幾月的工資。可以沖掉暫估10萬
你好 今年沒有取得對應的發(fā)票,是不得隨意沖銷暫估的 暫估需要是發(fā)生了支出沒有取得發(fā)票才做的操作,而不是隨意通過暫估來控制利潤的?
那工資不是支出嗎?
你好,工資是支出,我沒有否定這個啊 但是工資與之前暫估沒有對應,就不應當隨意把暫估的沖銷啊 沖銷暫估的前提,是取得了與之前暫估對應的發(fā)票才是啊
那是公司內(nèi)賬,外賬沒有這么要求嚴格,你告訴我一下,可以沖銷一到幾月份的工資就可以了,是1~4月還是1~5月,你告訴我一下就可以了
你好,沒有這方面的具體規(guī)定(可以沖銷一到幾月份的工資) 下面是我的回復: 但是工資與之前暫估沒有對應,就不應當隨意把暫估的沖銷啊 沖銷暫估的前提,是取得了與之前暫估對應的發(fā)票才是啊