已經(jīng)清卡了,每個(gè)月需要上報(bào)匯總,然后去申報(bào)增值稅,最后再反寫監(jiān)控,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,如果是小規(guī)模按季度申報(bào)的話,不需要申報(bào)增值稅的情況下,直接上報(bào)匯總,反寫監(jiān)控就可以了。
老師,您好!我們是一個(gè)小規(guī)模納稅人,19年成立的,之前都記的流水賬,稅務(wù)上面也是零申報(bào),對(duì)公賬戶從開了就沒有用過,現(xiàn)在要做稅務(wù)籌劃和建賬,這個(gè)要怎么弄呢?稅務(wù)籌劃主要是做什么啊
老師,稅務(wù)ukey的抄報(bào)稅流程是什么樣的,我從代賬那邊拿過來就是這個(gè)頁面,抄報(bào)稅弄好了嗎
老師,您好,我想問下一個(gè)公司一個(gè)月下來,整個(gè)流程是不是先拿到原始憑證,把業(yè)務(wù)錄入記賬憑證,然后月底結(jié)賬成本損益,就可以結(jié)賬,出報(bào)表。出完報(bào)表就是申報(bào)納稅。流程是這樣嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人申報(bào)流程是抄,報(bào),清,都是每個(gè)月的15號(hào)前完成,但是報(bào)稅不是月底出報(bào)表嗎?那15號(hào)都沒有到月底呢,怎么能出報(bào)表報(bào)稅啊?這個(gè)我不是太明白,
老師,好。公司是小規(guī)模,上手交接的時(shí)候,沒有交接開票盤,但是我們一直申報(bào)的時(shí)候都能申報(bào)過去,都是零申報(bào),可以說是從來沒抄稅清卡,今天給航信打電話,說我們的盤一直是正常的,我們是河南的,電子稅務(wù)局3月份升級(jí)了。這個(gè)月才顯示沒有抄稅,這是怎么回事
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
庫存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
你好老師,小規(guī)模收到一般納稅人開具的專票,這個(gè)可以正常當(dāng)做普票入賬嗎?要不要讓對(duì)方重新開具普票
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
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是小規(guī)模的,怎么申報(bào)反寫監(jiān)控呀,我買了會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程還沒學(xué)到
反寫監(jiān)控上面有字的,你點(diǎn)一下反寫監(jiān)控就可以的。