你好,對的是的,大體的流程是這么做的。
老師 請問下①建筑項目 跨區(qū)域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經(jīng)營所得個人所得稅后 是不是就不用在機構所在地全員全額申報了 不然就重復繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進成本 這樣可以嗎 ② 外經(jīng)證預繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老師,我們老板是搞水利工程的,包活,現(xiàn)在從工地拿回來好多白條收據(jù),都是老板付出去的錢,他想讓我做個賬,看一下自己這個活從干到結束,花了多少錢出去,這個賬不需要申報繳稅,這樣的情況是憑白條收據(jù)做個記賬憑證式的賬還是做個流水賬就可以了呢,有的支出連白條也沒有。。有的支出有白條收據(jù)
老師,一般納稅人申報的流程給說一下吧?到月底了,剛到一個公司,這個公司之前在代賬公司,這個月剛拿回來,可是這個月的進項還未勾選認證,我是需要先勾選認證嗎?然后您把整個流程給說一下吧?
老師,您好,我想問下一個公司一個月下來,整個流程是不是先拿到原始憑證,把業(yè)務錄入記賬憑證,然后月底結賬成本損益,就可以結賬,出報表。出完報表就是申報納稅。流程是這樣嗎?
老師我們是物業(yè)公司,分工是每個會計負責自己的小區(qū),最后總賬那邊出報表,本月我的小區(qū)還沒開始交付,有人工成本存在,沒有收入,那我結轉收入成本怎么做分錄哦,還有就是有一筆招標代理服務費正在走流程,是入賬到應付賬款還是先不用管哦,目前明天是出國資委的報表先結一版,月底還要重新結賬
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
結賬成本損益這個是涉及到那個會計科目呢?這個要怎么算?
你好,主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務成本,管理費用、銷售費用、財務費用、營業(yè)外收支。
都是看發(fā)生額, 主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入是貸方發(fā)生額,其他的都是借方。
還是不太明白,打個比方,月初做賬,借:應收賬款10000 貸:主營業(yè)務收入10000 銀行收到 錢,借:銀行存款10000 貸:應收賬款10000 ,那我月底怎么結賬?
借主營業(yè)務收入貸本年利潤10000
不對呀,老師,利潤怎么是10000,那還要成本呢?
那成本要怎么做?
成本沒有做 我怎么給你結轉? 你咋不做
成本多少的 你寫上
我這個只是打個比方而已,實際不是這個,我就是不懂做成本才問的,我們這邊用到是金蝶,
銷售產(chǎn)品 借主營業(yè)務成本8000,貸庫存商品8000, 借本年利潤貸主營業(yè)務成本8000。
不如我這樣問吧,就是說當一個企業(yè)發(fā)生費用,(銷售費用,管理費用,制造費用)總共是8000 ,發(fā)生的時候 借:銷售費用5000 制造費用2000 管理費用1000 貸:銀行存款8000. 月底結轉的時候為什么就是借:本年利潤8000 貸:銷售費用5000 制造費用2000 管理費用1000 ?為什么要結轉,是看知道這個月賺了多少錢嗎?
你不結轉的話,你的資產(chǎn)負債表不平衡,必須得結轉。
說的再通俗一點,結轉什么意思?
結轉到這個科目沒有余額的意思
那也就是說損益類科目是不能有余額,其他科目可以,資產(chǎn)、負責、所以者權益月末才能顯示余額,這樣資產(chǎn)=負責+所以者權益才能平?是這個意思吧
是的是的是這個意思的。