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老師,您好!我們是一個(gè)小規(guī)模納稅人,19年成立的,之前都記的流水賬,稅務(wù)上面也是零申報(bào),對公賬戶從開了就沒有用過,現(xiàn)在要做稅務(wù)籌劃和建賬,這個(gè)要怎么弄呢?稅務(wù)籌劃主要是做什么啊

2021-06-25 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-25 21:40

同學(xué)你好,現(xiàn)在只能根據(jù)實(shí)際情況,核實(shí)各科目的余額比如:往來賬戶,現(xiàn)金,銀行存款,庫存等,建議你們請一家事務(wù)所協(xié)助稅務(wù)籌劃和建賬

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快賬用戶3741 追問 2021-06-25 21:43

這種情況很復(fù)雜是嗎?因?yàn)閯側(cè)?,就之前的感覺都很混亂

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齊紅老師 解答 2021-06-25 21:45

同學(xué),你好。這需要看你們公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況,是否復(fù)雜,不了解情況不好回答

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同學(xué)你好,現(xiàn)在只能根據(jù)實(shí)際情況,核實(shí)各科目的余額比如:往來賬戶,現(xiàn)金,銀行存款,庫存等,建議你們請一家事務(wù)所協(xié)助稅務(wù)籌劃和建賬
2021-06-25
同學(xué),你好!按規(guī)定成立當(dāng)月應(yīng)該建賬,如果當(dāng)初沒有發(fā)生任何收入費(fèi)用,可以在發(fā)生收入費(fèi)用的當(dāng)月進(jìn)行建賬,您所說把18年發(fā)生的流水統(tǒng)一在12月份建賬,原則上是不可以的哦
2021-11-27
你好1;21.9月? 先做0建賬;然后去補(bǔ)籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù);? ? 2.? ? ?然后按月來補(bǔ)做賬的?
2023-04-03
你好 你們是建立外賬還是內(nèi)部賬的 有建賬的相關(guān)課程
2020-08-10
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補(bǔ)一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個(gè)平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個(gè)情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實(shí)際發(fā)生做一個(gè)憑證并計(jì)稅,在十一月申報(bào)完整。
2022-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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