你好1. 是的。 沒有月報(bào)了? 2; 現(xiàn)在是 按次或者按季度或者按年來報(bào)的 ;? 是的 ; 印花稅繳納直接做賬; 不用計(jì)提的??
老師,從8月開始,印花稅改成季報(bào)了是吧,那就不用每個(gè)月都計(jì)提了是吧
老師現(xiàn)在印花稅是不是都改成按季度申報(bào)不是按月申報(bào)了?那計(jì)提時(shí)是不是也是每季度計(jì)提一次不用月月計(jì)提了呢?
老師印花稅從7月份該為按季申報(bào)了,那么是不是每月的印花稅要開始計(jì)提了
老師問下從7.1開始印花稅是一個(gè)季度申報(bào),按月計(jì)提還是按季計(jì)提
印花稅是按期申報(bào)的 按次申報(bào)網(wǎng)上提交不上去 按期申報(bào)就是按季申報(bào)的意思吧?7月產(chǎn)生印花稅了,稅費(fèi)核定說是按期申報(bào),那么就是現(xiàn)在7月賬本計(jì)提印花稅,8月產(chǎn)生印花稅了在8月在計(jì)提,等到10月1號(hào)到10月15號(hào)之間把7月8月9月計(jì)提的印花稅支付了是嗎?
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
我記得是說印花稅直接繳納,不過計(jì)提了也不算錯(cuò)吧?這公司一直計(jì)提,那我現(xiàn)在就每季度末計(jì)提一筆吧?請(qǐng)問如果季度末計(jì)提一次的話,這計(jì)提的稅基一般是從哪里快速準(zhǔn)確得出呢,是不是直接看季度利潤表的營業(yè)收入呢,還是說將三個(gè)月的主營業(yè)務(wù)收入加起來算一下呢?
?你好1.? ? ? 是的; 按照新準(zhǔn)則要求是不用計(jì)提的;自己之后按照準(zhǔn)則做賬; 不用計(jì)提哈? ? 2.? ?看你營業(yè)收入即可? ?