最好看你的認定大部分之前有這個認定的都是按季度申報
老師現(xiàn)在印花稅是不是都改成按季度申報不是按月申報了?那計提時是不是也是每季度計提一次不用月月計提了呢?
老師印花稅從7月份該為按季申報了,那么是不是每月的印花稅要開始計提了
#提問#老師印花稅從7月1日開始必須按季度申報嗎
老師問下從7.1開始印花稅是一個季度申報,按月計提還是按季計提
#提問#老師,印花稅是按季還是按月申報
你好,我們的裝修費分三年分攤,我用在匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊攤銷表里用填嗎?如果需要填填在哪欄?
你好,年度納稅申報表A105050第一行工資薪金支出,我們賬載金額是58737112.25,世界發(fā)生額是62737112.25,稅收金額應該是多少
老師您好,每個月都編制資產(chǎn)負債表,那這個表上的數(shù)字是不是都是累計數(shù)。就是2月是單單一個月的。3月的數(shù)字就是2月加3月的,是不是這樣的老師
請問:結(jié)賬月借主營業(yè)務成本成本,庫存商品,怎么是紅字?
匯算清繳的時候 應付職工薪酬那個數(shù)據(jù)怎么填? 看科目余額表的哪里
老師,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,一、工資薪金支出:是填應付職工薪酬--工資的貸方金額,二、職工福利費支出:填應付職工薪酬--福利費的貸方金額,五、各類基本社會保障性繳款是填公司承擔的社保,是嗎
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應該怎么修改上一年的報表呢?解析下,重復接的問題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應該怎么修改上一年的報表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報上個季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補報么?
你好老師,請問這種票務代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
計提怎么計提
你好,在季度末的那個月計提就可以的。
好的,明白了
不用客氣,工作愉快。