你好,一般納稅人簡易計(jì)稅3%可以的。
我們是人力資源公司,經(jīng)營范圍里有施工工程分包這一項(xiàng),承接了一個(gè)活,包清工,只有人工費(fèi)不含材料,我們按什么開發(fā)票呢
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),一般納稅人,但公司有建筑資質(zhì),現(xiàn)簽訂一個(gè)工程施工合同,里面包含工費(fèi)和材料,想咨詢一下,現(xiàn)在我公司給對(duì)方開票時(shí),是按照多少的稅率開票?能不能全額按照9個(gè)點(diǎn)開票
老師,我們是建筑裝飾公司,也賣材料。供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開過來1個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票。含稅金額10萬,這筆材料進(jìn)庫存了。我司是一般納稅人,之后怎么開發(fā)票呢?我們的稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn)
我公司是裝飾公司,經(jīng)營范圍是裝飾工程設(shè)計(jì),施工,一般納稅人,我有多余水泥材料,能開票賣材料出去嗎?開票稅點(diǎn)是13%嗎
我公司是工程有限公司 一般納稅人 正常開票稅點(diǎn)是9% 含含人工材料, 現(xiàn)在接了一個(gè)活 是甲供材 開票稅點(diǎn)是多少呢? 能接這活嗎
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示