同學(xué)你好 按照13%確認(rèn)銷(xiāo)售材料的銷(xiāo)項(xiàng)稅
老師,我們是建筑裝飾公司,也賣(mài)材料。供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開(kāi)過(guò)來(lái)1個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票。含稅金額10萬(wàn),這筆材料進(jìn)庫(kù)存了。我司是一般納稅人,之后怎么開(kāi)發(fā)票呢?我們的稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn)
老師你好,我們是一般納稅人,供應(yīng)商給我們開(kāi)材料發(fā)票13個(gè)點(diǎn),我們是建筑公司,我們經(jīng)營(yíng)范圍有建筑材料銷(xiāo)售,我們給別人開(kāi)發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)啊
老師,我們是包工包料的機(jī)電安裝工程公司,我們給別人開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,用13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備材料來(lái)抵扣,那我們開(kāi)發(fā)票的應(yīng)稅項(xiàng)目怎么開(kāi)?需要開(kāi)材料明細(xì)嗎,材料明細(xì)也是9個(gè)點(diǎn)
老師,公司是一般納稅人,進(jìn)材料對(duì)方公司開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,我們把這開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票材料銷(xiāo)售出去,能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我公司正在籌建期,材料商提供材料加勞務(wù),材料70萬(wàn),勞務(wù)人工20萬(wàn),我公司是一般納稅人,他們可以開(kāi)13點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,但現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我,請(qǐng)問(wèn)我們吃虧嗎
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類(lèi),請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒(méi)價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來(lái)嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
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比如說(shuō)黃沙,對(duì)方的票上數(shù)量是10噸,含稅單價(jià)540。那我的庫(kù)存是不是就是5400,那我沖庫(kù)存就是沖這個(gè)總額嗎?
庫(kù)存是就是5400, 那沖庫(kù)存就是沖這個(gè)總額