你好,7月份改成按季度申報(bào)了,你10月份的時(shí)候登錄電子稅務(wù)局申報(bào)就是了?
老師,早上好!請(qǐng)教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開(kāi)始就沒(méi)有核印花稅,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中沒(méi)有申報(bào)印花稅的界面,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況怎么處理呢?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過(guò)電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來(lái)我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒(méi)有印花稅了,這是怎么回事?
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
以前印花稅直接登陸電子稅務(wù)局,未申報(bào)的界面會(huì)有,這個(gè)月開(kāi)始怎么沒(méi)有了,請(qǐng)問(wèn)我該去哪里報(bào)印花稅
請(qǐng)教一下,印花稅要怎么申報(bào),按次申報(bào),我接手上一任會(huì)計(jì)的,她說(shuō)從去年11月開(kāi)始稅種里面沒(méi)有印花稅,一直沒(méi)有申報(bào),讓我今年11月份去找專管員重新核定,我這個(gè)月打了稅務(wù)服務(wù)熱線,說(shuō)按次報(bào)不需要核定,那我這印花稅要怎么申報(bào)。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
一般納稅人和小規(guī)模都是按季嗎?
你好,是的,印花稅是這樣的