這個(gè)需要問下你稅局,我看學(xué)員反饋是綜合申報(bào)下面去申報(bào),這個(gè)對(duì)應(yīng)直接做稅源采集,不是直接和增值稅一個(gè)頁(yè)面去申報(bào),
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報(bào)去找到印花稅一條條錄入申報(bào)的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報(bào)了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報(bào),就直接跟增值稅申報(bào)一個(gè)頁(yè)面里,但是上月我們進(jìn)去電子稅務(wù)局去申報(bào)增值稅的時(shí)候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,好。公司是小規(guī)模,上手交接的時(shí)候,沒有交接開票盤,但是我們一直申報(bào)的時(shí)候都能申報(bào)過去,都是零申報(bào),可以說是從來沒抄稅清卡,今天給航信打電話,說我們的盤一直是正常的,我們是河南的,電子稅務(wù)局3月份升級(jí)了。這個(gè)月才顯示沒有抄稅,這是怎么回事
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行