你好 之前計(jì)提的印花現(xiàn)在沖銷掉
我不知道怎么處理啦。增值稅留抵,舉例子:進(jìn)項(xiàng)稅:30萬(wàn),銷項(xiàng)稅:45萬(wàn),增值稅上期留抵:6萬(wàn),加計(jì)遞減上期留抵15萬(wàn)。我這個(gè)月應(yīng)該:45-30-6=9萬(wàn),(這是我應(yīng)該交的增值稅)因?yàn)橛屑佑?jì)遞減留抵15萬(wàn),用了9萬(wàn)加計(jì)遞減留抵。所以這個(gè)月不用交稅,我是用的9萬(wàn)加計(jì)遞減需不需要在賬上體現(xiàn)? 本月處理:結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 9萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 次月---月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9萬(wàn) 貸: 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 9萬(wàn) 我現(xiàn)在就不知道次月這個(gè),是在本月處理,還是次月處理。
本單位是一般納稅人,8月份需要交8萬(wàn)多的稅,但是由于資金不足一直沒(méi)有交,12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,有留底稅2.1萬(wàn),稅務(wù)局到了12月底,把留底的2.1萬(wàn)元,用來(lái)抵減所欠稅款,2萬(wàn)用來(lái)抵了增值稅,0.1萬(wàn)用來(lái)抵了滯納金,我的賬上2.1萬(wàn)都是增值稅留抵稅額,現(xiàn)在這種情況,怎么做賬呀
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問(wèn)問(wèn)么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢沒(méi)辦法顯示出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)下我到底要怎么才能退掉呢?
原本要交29.4印花稅,因登陸電子稅務(wù)局點(diǎn)了留抵退稅的留底,直接抵減了,沒(méi)有要交稅,但是申報(bào)的印花稅表還是29.4,這個(gè)29.4上月計(jì)提過(guò),現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
老師,增加了實(shí)收資本,這個(gè)應(yīng)該交印花稅,還需要去稅務(wù)局怎么弄。實(shí)收資本注冊(cè)上顯示100萬(wàn),而這前賬上一直是50萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)月老板私人轉(zhuǎn)了10萬(wàn),可以做實(shí)收資本嗎?要將印花稅,按幾個(gè)點(diǎn)的交?
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬(wàn)租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬(wàn)的發(fā)票 我想問(wèn)下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個(gè)點(diǎn)啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來(lái)回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來(lái)做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬(wàn),賬里面沒(méi)做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
老師,早上好!問(wèn)一下,以個(gè)人名義去稅務(wù)代開租賃費(fèi)發(fā)票要交哪些說(shuō)?
那不就變成0了嗎?但是實(shí)際印花稅報(bào)表有金額
你好 比如實(shí)際申報(bào)了10元; 那么多計(jì)提的錢就沖銷